A.對(duì)內(nèi)部控制進(jìn)行符合性測(cè)試
B.對(duì)審計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行實(shí)質(zhì)性測(cè)試
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A.審計(jì)
B.財(cái)政
C.稅務(wù)
D.金融
E.保險(xiǎn)
A.審計(jì)人員數(shù)量少而沒有實(shí)施監(jiān)盤
B.被審計(jì)單位的存貨余額占資產(chǎn)總額的比例很低
C.審計(jì)人員可能使用了替代監(jiān)盤的其他滿意的替代程序
A.出現(xiàn)在財(cái)務(wù)報(bào)表或附注中的特定財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
B.單一的財(cái)務(wù)報(bào)表
C.整套財(cái)務(wù)報(bào)表
D.分析、匯總的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
A.簽訂業(yè)務(wù)約定書
B.計(jì)劃審閱工作
C.向有關(guān)方進(jìn)行函證
D.形成結(jié)論和出具報(bào)告
A.未決訴訟
B.未決索賠
C.稅務(wù)糾紛
D.產(chǎn)品質(zhì)量保證
最新試題
審計(jì)組組長審核審計(jì)工作底稿,應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同情況分別提出哪些意見?
審計(jì)人員獲取的審計(jì)證據(jù),應(yīng)當(dāng)具有什么性質(zhì)?具體內(nèi)容是什么?
審計(jì)組成員的工作職責(zé)是什么?
存在下列情形之一的,審計(jì)人員可以對(duì)審計(jì)事項(xiàng)中的全部項(xiàng)目進(jìn)行審查()。
重要管理事項(xiàng)記錄應(yīng)當(dāng)記載與審計(jì)項(xiàng)目相關(guān)并對(duì)審計(jì)結(jié)論有重要影響的下列管理事項(xiàng)()。
被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任過程中對(duì)存在問題應(yīng)當(dāng)承擔(dān)直接責(zé)任的情形有哪些?
審計(jì)機(jī)關(guān)在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的下列事項(xiàng),可以采用專題報(bào)告、審計(jì)信息等方式向本級(jí)政府、上一級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)報(bào)告()。
被審計(jì)單位不執(zhí)行審計(jì)決定,審計(jì)機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)責(zé)令限期執(zhí)行;逾期仍不執(zhí)行的,審計(jì)機(jī)關(guān)可以申請(qǐng)人民法院強(qiáng)制執(zhí)行。
審理機(jī)構(gòu)以審計(jì)實(shí)施方案為基礎(chǔ),重點(diǎn)關(guān)注審計(jì)實(shí)施的過程及結(jié)果,主要審理下列內(nèi)容()。
審計(jì)法規(guī)定對(duì)本級(jí)各部門(含直屬單位)和下級(jí)政府違反預(yù)算的行為或者其他違反國家規(guī)定的財(cái)政收支行為,審計(jì)機(jī)關(guān)、人民政府或者有關(guān)主管部門在法定職權(quán)范圍內(nèi),依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定,區(qū)別情況采取哪些處理措施?