A.證實(shí)期初余額不存在對本期財務(wù)報表產(chǎn)生重大影響的錯報
B.證實(shí)上期期末余額已正確結(jié)轉(zhuǎn)至本期,或在適當(dāng)?shù)那闆r下已作出重新表述
C.證實(shí)被審計單位一貫運(yùn)用恰當(dāng)?shù)臅嬚?,或?qū)嬚叩淖兏鞒稣_的會計處理和恰當(dāng)?shù)牧袌?/p>
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A.哥哥
B.妹妹
C.祖父母
A.社會的需求
B.審計界自身的能力和水平
A.撰寫審計報告
B.對審計報告進(jìn)行復(fù)核與審定
C.做出審計決定
A.有限保證鑒證業(yè)務(wù)的鑒證業(yè)務(wù)風(fēng)險較高
B.有限保證鑒證業(yè)務(wù)以消極方式提出結(jié)論
A.這種做法不對,甲公司產(chǎn)品成本總額大且核算非常復(fù)雜,應(yīng)該將其納入此次審計范圍
B.這種做法加大了審計的風(fēng)險
最新試題
發(fā)現(xiàn)重大違法行為的線索,審計組或者審計機(jī)關(guān)可以采取下列應(yīng)對措施()。
重要管理事項(xiàng)記錄應(yīng)當(dāng)記載與審計項(xiàng)目相關(guān)并對審計結(jié)論有重要影響的下列管理事項(xiàng)()。
下列哪些選項(xiàng)是審計機(jī)關(guān)對審計業(yè)務(wù)的分級質(zhì)量控制環(huán)節(jié)()。
簡述合同計價方式主要有幾種方式?
審計決定書的內(nèi)容主要包括()。
審計通知書的內(nèi)容主要包括()。
審計法規(guī)定對本級各部門(含直屬單位)和下級政府違反預(yù)算的行為或者其他違反國家規(guī)定的財政收支行為,審計機(jī)關(guān)、人民政府或者有關(guān)主管部門在法定職權(quán)范圍內(nèi),依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定,區(qū)別情況采取哪些處理措施?
審計機(jī)關(guān)在依法查詢被調(diào)查、檢查單位的存款時,要做到()。
遇有下列情形之一的,審計組應(yīng)當(dāng)及時調(diào)整審計實(shí)施方案()。
社會保險基金監(jiān)督機(jī)構(gòu)按照法律規(guī)定對社會保險基金的()實(shí)施監(jiān)督。