判斷題審計人員向有關(guān)單位和個人調(diào)查取得的證明材料,不能取得提供者簽名或者蓋章的,不能做為審計證據(jù)。
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審計人員作出的記錄,應(yīng)當(dāng)使()能夠理解其執(zhí)行的審計措施、獲取的審計證據(jù)、作出的職業(yè)判斷和得出的審計結(jié)論。
題型:單項選擇題
地方各級黨委和政府主要領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計的主要內(nèi)容是什么?
題型:問答題
下列對象對征求意見的審計報告有異議的,審計組應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步核實,并根據(jù)核實情況對審計報告作出必要的修改。()
題型:多項選擇題
遇有下列情形之一的,審計組應(yīng)當(dāng)及時調(diào)整審計實施方案()。
題型:多項選擇題
審計法規(guī)定對本級各部門(含直屬單位)和下級政府違反預(yù)算的行為或者其他違反國家規(guī)定的財政收支行為,審計機(jī)關(guān)、人民政府或者有關(guān)主管部門在法定職權(quán)范圍內(nèi),依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定,區(qū)別情況采取哪些處理措施?
題型:問答題
存在下列情形之一的,審計人員可以對審計事項中的全部項目進(jìn)行審查()。
題型:多項選擇題
簡述合同計價方式主要有幾種方式?
題型:問答題
審計人員應(yīng)當(dāng)真實、完整地記錄實施審計的過程、得出的結(jié)論和與審計項目有關(guān)的重要管理事項,以實現(xiàn)下列目標(biāo)()。
題型:多項選擇題
審計組組長審核審計工作底稿,應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同情況分別提出下列意見()。
題型:多項選擇題
國家機(jī)關(guān)及其工作人員違反國家有關(guān)賬戶管理規(guī)定,擅自在金融機(jī)構(gòu)開立、使用賬戶的,可以采取以下處理措施()。
題型:多項選擇題