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A.會計政策的選用不符合適用的會計準(zhǔn)則和相關(guān)會計制度的規(guī)定,雖影響重大,但不至于出具否定意見的審計報告
B.會計估計的做出不符合適用的會計準(zhǔn)則和相關(guān)會計制度的規(guī)定,雖影響重大,但不至于出具否定意見的審計報告
C.財務(wù)報表的披露不符合適用的會計準(zhǔn)則和相關(guān)會計制度的規(guī)定,雖影響重大,但不至于出具否定意見的審計報告
D.因?qū)徲嫹秶艿较拗?,不能獲取充分、適當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù),雖影響重大,但不至于出具無法表示意見的審計報告
A.個別會計政策的選用不符合適用的企業(yè)會計準(zhǔn)則和相關(guān)會計制度的規(guī)定
B.財務(wù)報表沒有按照適用的會計準(zhǔn)則和相關(guān)會計制度的規(guī)定編制
C.財務(wù)報表未能在所有重大方面公允反映被審計單位的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量
D.個別會計估計的做出不符合適用的企業(yè)會計準(zhǔn)則和相關(guān)會計制度的規(guī)定
A.證實被審計單位銀行存款余額是否真實存在
B.了解被審計單位的所有債務(wù)
C.了解被審計單位所欠銀行的債務(wù)
D.發(fā)現(xiàn)被審計單位未入賬的銀行借款
最新試題
國家審計與獨立審計無法相互替代,是因為它們存在著區(qū)別。這種區(qū)別主要表現(xiàn)在()。
我國國家審計經(jīng)歷了萌芽、()幾個發(fā)展階段。
內(nèi)部審計工作的基本法規(guī)是()。
內(nèi)部審計也是()的基礎(chǔ)。
我國目前的廠長(經(jīng)理)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計是一種()。
在經(jīng)濟(jì)效益審計時,用來評價被審單位勞動生產(chǎn)率的指標(biāo)有:()。
政府審計、注冊會計師審計和內(nèi)部審計各自的審計對象沒有分別。
財經(jīng)法紀(jì)審計是()審計。
內(nèi)部審計是部門、單位加強(qiáng)()的重要手段,是國家審計體系的組成部分。
管理審計是()審計的一個分支。