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國際注冊內(nèi)部審計師考試(CIA)
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每日一練
章節(jié)練習(xí)
國際注冊內(nèi)部審計師考試(CIA)內(nèi)部審計基礎(chǔ)知識章節(jié)練習(xí)(2020.01.11)
來源:考試資料網(wǎng)
1
內(nèi)部審計專業(yè)界使用的“標(biāo)準(zhǔn)”,不包括以下哪項內(nèi)容?()
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2
內(nèi)部審計章程是由董事會批準(zhǔn)并概括了內(nèi)部審計部門的宗旨、權(quán)力和職責(zé)的書面章程,那么確立內(nèi)部審計章程的最主要的目的是:()
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3
在對銀行審計的過程中,內(nèi)部審計師發(fā)現(xiàn)貸款官員批準(zhǔn)向某企業(yè)集團(tuán)所屬的各獨立機(jī)構(gòu)發(fā)放貸款,這違反了常規(guī)政策。該貸款官員表示這只是工作上的疏忽并保證不再發(fā)生類似情況。但內(nèi)部審計師相信這一行為可能是有意的,因為貸款官員與控制該企業(yè)集團(tuán)的一個主要負(fù)責(zé)人有密切關(guān)系。內(nèi)部審計師應(yīng)該:()
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4
內(nèi)部審計師在參與公司活動時可以扮演各種角色,下列那個角色會損害內(nèi)部審計師的獨立性:()
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5
在對計算機(jī)風(fēng)險評估過程中,下列哪項不能作為可審計的活動來考慮?()
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6
在記錄控制情況的審計底稿中,項目組成員應(yīng)著重識別:()
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7
在一些公司中,內(nèi)部審計部門被要求參與對外公布但是在內(nèi)部使用的季度財務(wù)報表的審計。則這種要求的原因不可能是:()
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8
某食品生產(chǎn)工廠新引進(jìn)了自動化廠房環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng),但是由于內(nèi)部審計師對該領(lǐng)域不是很熟悉,所以由這方面的專家開展專門的內(nèi)部審計業(yè)務(wù),則首席審計執(zhí)行官認(rèn)為專家們下列哪些工作是值得依賴的:()
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9
下列選項中,違反了IIA《職業(yè)道德規(guī)范》的行為是:()
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10
某個內(nèi)部審計活動已經(jīng)安排了一項與建筑合同有關(guān)的審計業(yè)務(wù),其中的一項任務(wù)是將外購材料與設(shè)計師的圖紙進(jìn)行比對。目前從事內(nèi)部審計活動的員工均不具備足夠的專業(yè)技能以完成此程序。首席審計執(zhí)行官應(yīng)當(dāng):()
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