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國際注冊內部審計師考試(CIA)
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每日一練
章節(jié)練習
國際注冊內部審計師考試(CIA)章節(jié)練習(2020.04.15)
來源:考試資料網
1
下列哪項關于保留審計工作底稿的陳述是不恰當的政策?()
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2
一家中型公司由于某會計人員承擔過多的職責,發(fā)生了舞弊行為。該年度公司更換了一個新的勞務供應商,該會計人員卻繼續(xù)提交前供應商開來的發(fā)票。由于訂立勞務合同、批準供應商發(fā)票以及寄送支票都由該會計人員負責,因此他有可能繼續(xù)處理前供應商開來的發(fā)票并將付款支票存入他以前供應商名義開立的一個新賬戶中。管理當局一直認為該會計人員是個很優(yōu)秀的雇員,最后又不恰當地給他增加了編制部門預算的職責,這一職責使得他有機會將舞弊余額也編入預算。下列審計程序中最可能發(fā)現舞弊行為的是:()
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3
根據內部審計專業(yè)實務框架的內容,下列不屬于強制性指南的是:()
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4
質量保證與改進程序的外部評估人員包括()。
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5
內部審計在應用評估風險的框架時,實施的第一個基本步驟是識別可審計的活動。以下不屬于可審計活動的是:()
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6
融資需求線不會通過原點,除非公司有:()
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7
在某種分銷渠道類型下,渠道被管理成協(xié)調或編程的系統(tǒng),組織指定的渠道經理負責指揮渠道活動,制定運行規(guī)則和指導方針,并向參與渠道的組織提供管理方面的幫助,則該種分銷渠道是:()
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8
為獲得有關犯罪活動的信息,內部審計師在與某部門員工面談時,不應采用以下哪種方法?()
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9
下列哪項不是利用期間報告的好處?()
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10
以下哪項不屬于與公司利益政策有沖突的內容?()
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