單項選擇題首席審計執(zhí)行官張某在準(zhǔn)備工作安排時要運用到風(fēng)險分析。那么張某在在開展風(fēng)險分析時可以不用考慮:()

A.與組織治理有關(guān)的問題。
B.以前審計業(yè)務(wù)的結(jié)果。
C.內(nèi)部審計師的實用技能。
D.主要的運營變動。


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1.單項選擇題首席執(zhí)行官依據(jù)COSO全面風(fēng)險管理框架,通常不對下面哪項內(nèi)容負(fù)責(zé)?()

A.和銷售、市場、財務(wù)和其他經(jīng)理人溝通操作風(fēng)險和風(fēng)險對策。
B.對與組織風(fēng)險偏好相關(guān)的經(jīng)營活動和風(fēng)險進行監(jiān)督。
C.建立通用風(fēng)險語言。
D.領(lǐng)導(dǎo)高級管理層并提供指導(dǎo)。

2.單項選擇題關(guān)于庫存評價的風(fēng)險模型一定包括:()

A.存貨損耗費。
B.協(xié)商定價政策。
C.產(chǎn)品質(zhì)量保證書。
D.月度銷售預(yù)測。

3.單項選擇題風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嬍菍徲嫷陌l(fā)展趨勢,首席審計執(zhí)行官(CAE)在考慮符合企業(yè)目標(biāo)的業(yè)務(wù)內(nèi)容時,最有可能把以下哪項內(nèi)容列為工作的首要重點:()

A.高級管理人員的要求。
B.公司的利益最大化。
C.以前進行審計的歷史數(shù)據(jù)。
D.對風(fēng)險管理及其效果的評估。

4.單項選擇題以下有關(guān)內(nèi)部審計師在注意到某些舞弊征兆之后的責(zé)任的最佳描述是:()

A.擴展審計程序來確定是否有理由進行調(diào)查。
B.向外部法律顧問咨詢,來決定如何采取行動,包括確保擬實施的審計方案從法律角度上看是可行的。
C.向最高管理層報告舞弊的可能性,并詢問他們希望審計活動怎樣繼續(xù)。
D.將情況報告給審計委員會,申請經(jīng)費以便聘請外部專家來幫助進行可能舞弊的調(diào)查。

5.單項選擇題內(nèi)部審計師對于舞弊者向自己供認(rèn)了其舞弊行為的,應(yīng)采取的措施是:()

A.不在工作底稿中進行記錄,但要向管理層詳細(xì)報告,由他們請求法律顧問來制作供認(rèn)文件。
B.向管理層書面報告該供認(rèn),并建議他們將其報告給執(zhí)法機關(guān),因為涉嫌犯罪,但不必制成文件記錄。
C.要求舞弊者在內(nèi)部審計師制作的供認(rèn)書上簽字并將其存入審計工作底稿,向高級管理層詳細(xì)報告,請示下一步的行動。
D.告知舞弊者他們的權(quán)利,將他們的供認(rèn)制成磁帶并向執(zhí)法機關(guān)報告犯罪。

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以下哪項陳述精確描述了混合審查()

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在審查企業(yè)流程過程中,內(nèi)部審計師可以()

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內(nèi)部審計章程應(yīng)該做到以下哪些方面()

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某內(nèi)部審計師根據(jù)業(yè)務(wù)銷售額的變動發(fā)現(xiàn),銷售部門經(jīng)理為了多賺取獎金,可能通過裝運劣質(zhì)商品來虛增銷售額。并且內(nèi)部審計師懷疑,被退回的有缺陷的產(chǎn)品沒有得到全面修復(fù)又作為新產(chǎn)品銷售給其他顧客。以下審計程序在確定是否發(fā)生這樣的發(fā)貨行為方面效果最差的是()

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內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商違反了保密規(guī)定,進而懷疑公司在信息安全方面存在漏洞。盡管內(nèi)部審計師向管理層提出兩者之間高度相關(guān),但是管理層仍然認(rèn)為繼續(xù)和供應(yīng)商合作的收益大于風(fēng)險。在這種情況下首席執(zhí)行審計師應(yīng)該()

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某公司的在長久的改革后形成了良好的管理環(huán)境,在這種環(huán)境下內(nèi)部審計部門將()

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