單項選擇題以下哪項關(guān)于內(nèi)部審計與外部審計協(xié)調(diào)的說法是正確的?()

A.交流、分享外部審計關(guān)于風(fēng)險管理、控制和治理程序方面的意見不能幫助完成內(nèi)部審計計劃。
B.這種協(xié)調(diào)主要是指內(nèi)部審計與簽字注冊會計師的協(xié)調(diào)
C.協(xié)調(diào)的目的之一是在適當(dāng)?shù)膶徲嫎I(yè)務(wù)中進(jìn)行合作,減少重復(fù)審計
D.內(nèi)部審計與外部審計不可以共享最終的報告


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1.單項選擇題某內(nèi)部審計師針對審計領(lǐng)域的審計重要發(fā)現(xiàn)提出審計建議,被審計單位的管理人員同意采取糾正措施。若管理人員沒有在合理時間范圍內(nèi)采取糾正措施,根據(jù)《國際內(nèi)部審計專業(yè)實(shí)務(wù)框架》,首席審計執(zhí)行官應(yīng)該:()

A.為審計發(fā)現(xiàn)制定具體的解決方案
B.由該部門管理人員決定何時開展糾正措施及進(jìn)一步的跟蹤活動
C.向高層管理人員和董事會提供關(guān)于未經(jīng)糾正的審計發(fā)現(xiàn)及其對經(jīng)營工作的影響的跟蹤報告
D.不開展進(jìn)一步的跟蹤活動,因?yàn)椴块T管理人員現(xiàn)在已經(jīng)表示愿意承擔(dān)不采取糾正措施所導(dǎo)致的風(fēng)險

2.單項選擇題在首席審計執(zhí)行官計劃未來對審計人員的相關(guān)要求時,最佳信息來源是:()

A.同行業(yè)同等規(guī)模企業(yè)審計部門的資源配置
B.研究審計人員的接受教育程度和專業(yè)能力
C.與執(zhí)行管理層及審計委員會討論審計要求
D.審計人員的綜合素質(zhì)

3.單項選擇題把以下哪項內(nèi)容作為判斷公司資金管理部門目標(biāo)的運(yùn)行狀況最不可???()

A.上次審計記錄的資金管理部門的運(yùn)行情況
B.公認(rèn)的良好資金管理部門的實(shí)踐
C.國家支持的有關(guān)資金管理的企業(yè)政策和程序
D.同行業(yè)最佳的資金管理部門

4.單項選擇題組織的內(nèi)部審計師開展對某項研發(fā)專題的審查,結(jié)果發(fā)現(xiàn),被審計單位的銷售系統(tǒng)存在安全隱患。而銷售系統(tǒng)審計不在目前專題的審計范圍之內(nèi)。對此,審計師應(yīng)該:()

A.忽視銷售系統(tǒng)存在的問題,等到銷售審計業(yè)務(wù)進(jìn)行時再關(guān)注
B.把銷售系統(tǒng)的審計納入研發(fā)專題審計的范圍
C.為銷售審計的安全隱患制定解決方案
D.提請管理層注意已發(fā)現(xiàn)的安全隱患問題

5.單項選擇題應(yīng)該在以下哪種文件中記錄協(xié)調(diào)內(nèi)部審計和外部審計工作的責(zé)任?()

A.審計報告
B.內(nèi)部審計章程
C.董事會決議
D.內(nèi)部審計部門的審計計劃

最新試題

設(shè)定微型計算機(jī)軟件程序的密碼是為了防止()。

題型:單項選擇題

某位高級管理成員是所審核經(jīng)營領(lǐng)域的主管的上級之一,他要求查看有關(guān)審計發(fā)現(xiàn)的報告。向這位高級管理人員溝通審計發(fā)現(xiàn)的最恰當(dāng)方式是()。

題型:單項選擇題

某內(nèi)部審計師發(fā)現(xiàn)一項高估存貨從而增加了部門上報利潤的計劃,他有大量的證據(jù)表明該部門經(jīng)理知道且批準(zhǔn)了此項高估存貨的計劃,也有一些證據(jù)表明該經(jīng)理可能負(fù)責(zé)此項計劃的實(shí)施。該內(nèi)部審計師應(yīng)該:()

題型:單項選擇題

監(jiān)盤是審計人員確定相關(guān)資產(chǎn)存在和狀況的一項重要的審計程序。

題型:判斷題

以下哪項不是對中期報告的適當(dāng)說法?()

題型:單項選擇題

審計報告中應(yīng)該包括審計建議,這是為了:()

題型:單項選擇題

函證是指注冊會計師為了獲取影響財務(wù)報表或相關(guān)披露認(rèn)定的項目的信息,通過直接來自第三方對有關(guān)信息和現(xiàn)存狀況的聲明,獲取和評價審計證據(jù)的過程。

題型:判斷題

在變量抽樣中,如果在特定置信水平下統(tǒng)計樣本的金額精確度范圍大于預(yù)期的精確度范圍,這表明()。

題型:單項選擇題

審計師針對銀行現(xiàn)有的貸款進(jìn)行了抽樣。在60筆貸款的樣本中,審計師發(fā)現(xiàn):4筆抵押不當(dāng)5筆不符合銀行政策4筆屬于關(guān)聯(lián)方企業(yè),卻被歸為獨(dú)立貸款單位在樣本中的60筆貸款中,共有10筆存在差錯。其中好幾筆貸款存在多種差錯。審計師可以從這些發(fā)現(xiàn)中得出()結(jié)論。Ⅰ.有足夠證據(jù)表明1個或1個以上的貸款專員存在舞弊行為。Ⅱ.這些可能導(dǎo)致財務(wù)報表存在錯誤。Ⅲ.存在必須報告的重大不合規(guī)的審計發(fā)現(xiàn)。

題型:單項選擇題

審計人員的能力是決定內(nèi)部審計部門效率的決定性因素。在內(nèi)部審計部門的人員配備決策中,首要考慮的因素是什么?()

題型:單項選擇題