單項選擇題首席審計執(zhí)行官評估和報告控制程序的職責包括:()

A.與高級管理層和審計委員會就內(nèi)部控制的總體判斷意見進行溝通。
B.監(jiān)督內(nèi)部控制流程的建立。
C.保持組織的治理過程。
D.僅在內(nèi)部審計活動的基礎(chǔ)上做出個別的評估。


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1.單項選擇題以下不屬于“風險轉(zhuǎn)移”的是:()

A.多樣化。
B.套期保值。
C.自保險。
D.損害免責協(xié)議。

2.單項選擇題幾個級別的經(jīng)理都對營銷部門的審計結(jié)果感興趣,以下哪項是溝通審計結(jié)果的最佳方法?()

A.為每一級經(jīng)理寫詳細的報告。
B.給營銷部經(jīng)理寫詳細報告,給其他的經(jīng)理總結(jié)報告。
C.與營銷部經(jīng)理討論結(jié)果,給管理高層總結(jié)報告。
D.與所有層次的經(jīng)理討論結(jié)果。

3.單項選擇題審計發(fā)現(xiàn)必須以充分、可靠、相關(guān)和有用的信息為依據(jù)。以下有關(guān)信息的哪項說法是正確的?()

A.實地觀察為應(yīng)收賬款的存在性提供了最為可靠的信息
B.購貨訂單是支付已收到貨物的相關(guān)證據(jù)
C.建立在樣本基礎(chǔ)上關(guān)于總體的適當結(jié)論,要求樣本能夠代表總體
D.原件的復印件和原件一樣可靠

4.單項選擇題盡管銷售額增加,經(jīng)濟發(fā)展,但某公司的利潤已持續(xù)下降3年。以下哪項屬于公司首席執(zhí)行官喜歡采取的行動?()

A.確定一個在今后兩個月內(nèi)大幅度增加利潤的轉(zhuǎn)向目標。
B.在每個部門裁員10%。
C.在非增值部門裁員20%。
D.鼓勵在所有工作層次上進行創(chuàng)新,并采用提前退休計劃,以縮小員工規(guī)模。

5.單項選擇題內(nèi)部審計師近期接到一個來自于營銷部門經(jīng)理提供的周末免費使用海濱度假的提議。目前內(nèi)部審計活動不會對營銷部門實施審計,而且也不在計劃安排中。內(nèi)部審計師:()

A.應(yīng)該拒絕這個提議,并向恰當?shù)念I(lǐng)導報告
B.可以接受這個提議,由于這個提議的價值是非實質(zhì)性的
C.可以接受這個提議,由于沒有開展或計劃對營銷部門的業(yè)務(wù)
D.如果得到適當?shù)念I(lǐng)導批準,就可以接受這個提議

最新試題

審計委員會的主席將一份對公司所處的行業(yè)有重大影響的問題報告交給了首席審計執(zhí)行官,要求內(nèi)部審計部門針對報告所列的問題在公司范圍內(nèi)進行審計,并告知審計委員會主席該報告是否與公司有關(guān)。首席審計執(zhí)行官應(yīng)該如何應(yīng)對()

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在符合性測試過程中審計師需要做出多項決定,以下哪項內(nèi)容的決定要求審計師做出的判斷最多()

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在以下管理層的要求中,哪項在正常審計范圍內(nèi)()

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某內(nèi)部審計師精通數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的信息技術(shù)知識,則該內(nèi)部審計員可以()

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某內(nèi)部審計師根據(jù)業(yè)務(wù)銷售額的變動發(fā)現(xiàn),銷售部門經(jīng)理為了多賺取獎金,可能通過裝運劣質(zhì)商品來虛增銷售額。并且內(nèi)部審計師懷疑,被退回的有缺陷的產(chǎn)品沒有得到全面修復又作為新產(chǎn)品銷售給其他顧客。以下審計程序在確定是否發(fā)生這樣的發(fā)貨行為方面效果最差的是()

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要處理項目執(zhí)行過程中遇到的舞弊風險,以下哪項陳述最恰當?shù)卣f明了審計人員應(yīng)具備的能力()

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在對應(yīng)用程序身份驗證的例行程序進行審計時,審計師確定,用以訪問某數(shù)據(jù)庫的用戶身份(ID)和密碼的組合儲存在源代碼中,而且該組合被用來驗證該數(shù)據(jù)庫的所有用戶。審計師極有可能將此種情況定為例外情況,這是因為()

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因為某種原因,內(nèi)部審計師A接替了內(nèi)部審計師B的工作繼續(xù)開展存貨的審計工作,為了保證審計工作的效果和效率,內(nèi)部審計師A應(yīng)該采取的措施是()

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以下哪項陳述精確描述了混合審查()

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根據(jù)《國際內(nèi)部審計專業(yè)實務(wù)框架》,以下哪項活動不能由內(nèi)部審計師開展()

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