單項選擇題內(nèi)部審計師在即將完成的一次審計中,發(fā)現(xiàn)市場部經(jīng)理有賭博惡習,這一發(fā)現(xiàn)與此次審計無直接關(guān)系,而且審計馬上就要結(jié)束。內(nèi)部審計師注意到這個問題并向首席審計官報告了相關(guān)信息,但沒有采取進一步的行動。內(nèi)部審計師的行為可能:()

A.違反IIA的《職業(yè)道德規(guī)范》,因為他封鎖了重要的信息
B.違反了《標準》,因為內(nèi)部審計師沒有進一步調(diào)查可能存在的舞弊行為
C.即沒有違反IIA的《職業(yè)道德規(guī)范》,也沒有違反《標準》
D.A和B都對


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1.單項選擇題內(nèi)部審計師對公司各項計算機應用程序的訪問安全控制進行審查。他發(fā)現(xiàn)每項應用中都編制了訪問控制程序,那么應向管理當局提出的最好的建議是:()

A.取消內(nèi)設的訪問控制。
B.考慮使用訪問控制軟件。
C.考慮使用實用軟件。
D.將內(nèi)設訪問控制的使用擴展到新的應用程序中。

2.單項選擇題某CIA受命執(zhí)行有關(guān)組織財務部局域網(wǎng)(LAN)安全性的審計任務。投資決策,包括套利政策及金融衍生工具等,利用了運行在局域網(wǎng)上的數(shù)據(jù)及財務模型。LAN也用于從中心計算機取得數(shù)據(jù)來輔助決策。在確定審計范圍時,以下哪一項應被排除在安全性審計范圍之外?()

A.對接觸LAN各部分的物理安全的調(diào)查。
B.LAN應用在字段或記錄級別標識數(shù)據(jù)并在該級別實施用戶訪問的能力。
C.詢問使用者,以確定他們對系統(tǒng)的安全級別和簿弱環(huán)節(jié)的評價。
D.公司內(nèi)部其他同樣使用敏感數(shù)據(jù)的LAN的安全級別。

3.單項選擇題為了避免首席執(zhí)行官與審計委員會之間的沖突,首席審計官應當:()

A.向首席執(zhí)行官和審計委員會同時提交所有的業(yè)務溝通的復印件
B.通過組織的地位加強獨立性
C.將所有向首席執(zhí)行官報告的未決業(yè)務與審計委員會討論
D.要求董事會制定包含內(nèi)部審計活動與審計委員會的政策

4.單項選擇題按自上而下的方法,為新系統(tǒng)開發(fā)設計任何系統(tǒng)因素前,以下哪項內(nèi)容應該得到審查?()

A.競爭對手使用的處理系統(tǒng)類型。
B.系統(tǒng)需要的計算機設備。
C.管理人員進行計劃和控制時的信息要求。
D.關(guān)于現(xiàn)有系統(tǒng)已有的適當控制。

5.單項選擇題為確定關(guān)于合同解釋的信息的充分性,內(nèi)部審計師運用:()

A.最容易取得的信息
B.主觀判斷
C.客觀評價
D.信息與各種問題間的邏輯關(guān)系

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根據(jù)《國際內(nèi)部審計專業(yè)實務框架》,以下哪項活動不能由內(nèi)部審計師開展()

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要處理項目執(zhí)行過程中遇到的舞弊風險,以下哪項陳述最恰當?shù)卣f明了審計人員應具備的能力()

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某組織內(nèi)部審計活動的首席審計執(zhí)行官在沒有高級管理層特定批準的情況下應該有權(quán)力做下列哪些事情()Ⅰ.改變已批準的審計計劃應對范圍限制Ⅱ.實施審計計劃,包括咨詢審計Ⅲ.與董事會會面,沒有高級管理層在場Ⅳ.分派一位內(nèi)部審計師參與某領(lǐng)域的確認業(yè)務,該審計師在前一年在該領(lǐng)域被雇傭,但不披露這一行動

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