A.在向內(nèi)部審計(jì)人員提出新方法之前,將新方法完全制定出來(lái)。
B.要求首席執(zhí)行官批準(zhǔn)這些改變,并邀請(qǐng)首席執(zhí)行官出席部門員工會(huì)議,在該會(huì)議上提出這些改變。
C.向內(nèi)部審計(jì)人員提出總的想法,并讓他們參與規(guī)劃變革。
D.讓內(nèi)部審計(jì)部門的客戶來(lái)支持這些改變。
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A.審計(jì)委員會(huì)要求確認(rèn)金庫(kù)部門遵守了已作為財(cái)務(wù)管理手段的一項(xiàng)新政策。
B.金庫(kù)管理部門還沒有制定任何的風(fēng)險(xiǎn)管理政策。
C.由于某分部的近期銷售,金庫(kù)部門所管理的現(xiàn)金和有價(jià)證券已增加了350%。
D.外部審計(jì)師指出在獲取賬戶函證方面存在一些困難。
A.變大
B.變小
C.不變
D.無(wú)法確定
A.問(wèn)題清單在形式上將所有相關(guān)因素都列在上面,從而提供了一種虛假的安全感
B.不適當(dāng)?shù)亟o予涉及的因素相同的權(quán)重
C.降低了數(shù)據(jù)收集過(guò)程中的一致性
D.不能對(duì)清單所獲得的合理推斷或健全經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行轉(zhuǎn)化解釋
A.違反IIA的《職業(yè)道德規(guī)范》,因?yàn)樗怄i了重要的信息
B.違反了《標(biāo)準(zhǔn)》,因?yàn)閮?nèi)部審計(jì)師沒有進(jìn)一步調(diào)查可能存在的舞弊行為
C.即沒有違反IIA的《職業(yè)道德規(guī)范》,也沒有違反《標(biāo)準(zhǔn)》
D.A和B都對(duì)
A.取消內(nèi)設(shè)的訪問(wèn)控制。
B.考慮使用訪問(wèn)控制軟件。
C.考慮使用實(shí)用軟件。
D.將內(nèi)設(shè)訪問(wèn)控制的使用擴(kuò)展到新的應(yīng)用程序中。
最新試題
在審查企業(yè)流程過(guò)程中,內(nèi)部審計(jì)師可以()
由于管理階層下達(dá)了很多優(yōu)先順序高的請(qǐng)求,內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)的資源不足以執(zhí)行年度審計(jì)計(jì)劃包含的所有承諾。首席審計(jì)執(zhí)行官最應(yīng)該采取以下哪項(xiàng)措施()
為了提高運(yùn)營(yíng)的效率和正確性,某連鎖機(jī)構(gòu)決定在全國(guó)12個(gè)連鎖窗口實(shí)行自動(dòng)化支付系統(tǒng),內(nèi)部審計(jì)師在審查該系統(tǒng)的有效性時(shí),應(yīng)該重點(diǎn)關(guān)注的是()
根據(jù)《國(guó)際內(nèi)部審計(jì)專業(yè)實(shí)務(wù)框架》,以下哪項(xiàng)活動(dòng)不能由內(nèi)部審計(jì)師開展()
內(nèi)部審計(jì)章程應(yīng)該做到以下哪些方面()
評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)因素相對(duì)重要性的最好的方法是()
為了協(xié)助改善企業(yè)的道德氛圍,內(nèi)部審計(jì)部門采取以下哪種行動(dòng)最為有效()Ⅰ.對(duì)企業(yè)內(nèi)部可能滋長(zhǎng)不道德行為的正規(guī)和非正規(guī)流程進(jìn)行檢查Ⅱ.對(duì)員工、供應(yīng)商和客戶開展道德調(diào)查Ⅲ.評(píng)價(jià)員工對(duì)企業(yè)行為守則的了解程度和遵守情況
以下哪種條件是成功的變革管理所必需的()Ⅰ.果斷作出決定并采取必要措施Ⅱ.組織的傳統(tǒng)受到尊重Ⅲ.變革帶來(lái)提高或改良Ⅳ.內(nèi)部和外部交流得到控制
某大型投資組織聘用了一位首席風(fēng)險(xiǎn)官(CRO),負(fù)責(zé)組織風(fēng)險(xiǎn)管理流程。以下哪些人應(yīng)該對(duì)審計(jì)計(jì)劃中用到的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行優(yōu)先排序()
內(nèi)部審計(jì)師在承接設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)考評(píng)體系的咨詢工作時(shí),以下哪項(xiàng)活動(dòng)不能在該咨詢業(yè)務(wù)的過(guò)程中得到展開()