A.集中處理采取“前臺受理,后臺處理,前后臺一體化”的操作模式。
B.基于COS_T系統(tǒng)處理的業(yè)務(wù),前后臺之間主要通過實(shí)物流轉(zhuǎn)聯(lián)系。
C.前臺負(fù)責(zé)與實(shí)物憑證處理和與客戶交互信息處理相關(guān)的職責(zé)。
D.后臺負(fù)責(zé)與憑證影像處理和與交易賬務(wù)信息處理相關(guān)的職責(zé)。
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A.直接點(diǎn)“退出”功能鍵
B.使用“鎖屏”按鈕進(jìn)行鎖屏
C.前兩種操作均可
A.憑證是否真實(shí)、票面是否整潔,有無復(fù)印、涂改、挖補(bǔ)、剪裁、暗記等變造痕跡
B.憑證票面要素及附件是否完整、無遺漏
C.憑證背書是否正確、連續(xù),背書粘單是否規(guī)范
D.支付密碼校驗(yàn)
A.轉(zhuǎn)賬支票
B.進(jìn)賬單
C.轉(zhuǎn)賬支票+進(jìn)賬單
D.轉(zhuǎn)賬支票或進(jìn)賬單
A.收費(fèi)方式
B.交易金額
C.業(yè)務(wù)筆數(shù)
D.主附件張數(shù)
A.102001
B.102002
C.103001
D.103002
最新試題
合規(guī)檢查報(bào)告應(yīng)以問題為導(dǎo)向,提出改進(jìn)建議。主要包括()。
差別化的合規(guī)性審查程序是指新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品、重大項(xiàng)目及相關(guān)制度等事項(xiàng),應(yīng)執(zhí)行合規(guī)性審查()審查程序。其他事項(xiàng)可以采取事前征詢意見、事中閱提意見或發(fā)文會簽等方式進(jìn)行。
各級行的()是建設(shè)銀行違規(guī)整改工作的歸口管理部門。
對在規(guī)定時限內(nèi)未對合規(guī)檢查的問題整改的,應(yīng)進(jìn)行()。
各級行的()部門是合規(guī)檢查的組織實(shí)施部門,負(fù)責(zé)落實(shí)上級行的合規(guī)檢查任務(wù),組織推動建設(shè)銀行的合規(guī)檢查工作
各級機(jī)構(gòu)和部門應(yīng)積極配合合規(guī)檢查,按規(guī)定提供檔案資料,保證提供的有關(guān)檔案資料(),不得拒絕、阻擋和隱瞞。
對于合規(guī)檢查工作,各級行合規(guī)部門應(yīng)加強(qiáng)與審計(jì)部門的聯(lián)系,()有關(guān)信息。
有整改事項(xiàng)的業(yè)務(wù)管理部門,為整改責(zé)任部門,主要職責(zé)有()。
合規(guī)檢查程序包括()。
根據(jù)《中國建設(shè)銀行合規(guī)性審查管理辦法(2017年版)》,總行內(nèi)控合規(guī)部對總行業(yè)務(wù)部門提交的合規(guī)性審查事項(xiàng),實(shí)施()、()判斷,提出審查意見。