單項(xiàng)選擇題為了最小化采購(gòu)部門的代理商為個(gè)人利益而濫用職權(quán),組織應(yīng)該:()

A.定期對(duì)采購(gòu)代理商的分工進(jìn)行輪換。
B.需要內(nèi)部審計(jì)師確定經(jīng)由選擇的采購(gòu)和應(yīng)付賬款。
C.指定所有采購(gòu)的項(xiàng)目必須通過單位成本——價(jià)值分析。
D.指導(dǎo)采購(gòu)部門按所支付的采購(gòu)價(jià)保存記錄,并每6個(gè)月對(duì)其進(jìn)行審核。


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4.單項(xiàng)選擇題利息保險(xiǎn)倍數(shù)主要說(shuō)明公司的什么情況?()

A.償付能力;
B.流動(dòng)性;
C.資產(chǎn)管理;
D.財(cái)務(wù)杠桿程度。

5.單項(xiàng)選擇題公司內(nèi)部審計(jì)部門已初步斷定,公司內(nèi)部的一個(gè)重要部門存在不當(dāng)會(huì)計(jì)做法.此后,公司總裁指示首席審計(jì)執(zhí)行官;停止針對(duì)該領(lǐng)域的任何一步調(diào)查,不要將此問題向外部審計(jì)師通報(bào),以保持內(nèi)部審計(jì)職業(yè)的保密性,針對(duì)此情況,首席審計(jì)執(zhí)行官可以采取的最恰當(dāng)行動(dòng)是:()

A.將總裁的上述指示向國(guó)際內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)報(bào)告,并請(qǐng)求后者提供職業(yè)道德解釋和指導(dǎo)。
B.告知總裁,內(nèi)部審計(jì)部門將把此種限制審計(jì)范圍的做法向?qū)徲?jì)委員會(huì)主席報(bào)告。
C.繼續(xù)調(diào)查上述領(lǐng)域,直到搞清所有事實(shí),并在審計(jì)業(yè)務(wù)工作底稿中記錄所有相關(guān)事實(shí)。
D.將上述問題通報(bào)外部審計(jì)師.以避免為公司可能存在的犯罪行為推波助瀾。