A、抽查決算日前后的購貨發(fā)票和驗收報告
B、檢查驗收部門的業(yè)務(wù)記錄
C、實地查看并抽查存貨
D、觀察、檢查存貨管理情況
E、審查采購合同
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A.分析速動資產(chǎn)
B.將本期各主要應(yīng)付賬款賬戶與上年比較
C.分析應(yīng)付賬款占采購金額的比率
D.分析應(yīng)付賬款占當年流動負債的比率
E.分析長期掛賬的應(yīng)付賬款
A.采取突擊式的盤點方法
B.現(xiàn)場監(jiān)督盤點過程
C.隨時抽查盤點記錄
D.鑒定存貨質(zhì)量
E.由審計人員對全部存貨親自點數(shù)
A.計算該類存貨2007年12月的毛利率,并與以前月份的毛利率進行比較
B.進行銷貨截止測試
C.仍將該類存貨列入監(jiān)盤范圍
D.選擇2007年12月大額銷售客戶寄發(fā)詢證函
A.支票簽署人不應(yīng)簽發(fā)無記名甚至空白的支票
B.支票無需連續(xù)標號
C.應(yīng)由被授權(quán)的財務(wù)部門的人員負責(zé)簽署支票
D.支票一經(jīng)簽署,就應(yīng)在其憑單和支持性憑證上用加蓋印記或打洞等方式將其注銷以免重復(fù)付款
A.提出采購申請與批準采購申請相互獨立
B.批準請購與采購部門相互獨立
C.驗收部門與財會部門相互獨立
D.應(yīng)付賬款記賬員付款
E.內(nèi)部檢查與相關(guān)的執(zhí)行和記錄工作相互獨立
最新試題
為證實庫存現(xiàn)金相關(guān)內(nèi)部控制的有效性,審計人員可以實施的審計程序是()。
下列有關(guān)內(nèi)部審計機構(gòu)處理與其他機構(gòu)關(guān)系的表述中,正確的有()。
下列有關(guān)績效審計的提法中,正確的是()。
下列各項審計程序中,不能用于查找資產(chǎn)負債表日未入賬應(yīng)付款項的是()。
可以編制存貨出、入庫單的部門是()。
下列各項審計證據(jù)中,屬于環(huán)境證據(jù)的有()。
如果審計人員認為被審計單位可能存在虛增收入的情形,應(yīng)采取的審計程序有()。
被審計單位在銷售商品時規(guī)定了一個月的試用期,在試用期結(jié)束前客戶可以選擇退貨,如未退貨視同其同意購買商品。審計人員發(fā)現(xiàn)被審計單位存在發(fā)出商品時確認銷售收入的情況,審計人員認為其影響的財務(wù)報表認定是()。
下列有關(guān)外部調(diào)查的表述中,正確的是()。
審計人員在審查存貨跌價準備計提合理性時,應(yīng)重點關(guān)注的有()。