單項選擇題下列審計程序中,注冊會計師在了解被審計單位內部控制時通常不采用的是()。

A.詢問
B.觀察
C.分析程序
D.檢查


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1.單項選擇題下列有關與審計相關的內部控制的說法中,正確的是()。

A.與財務報告相關的內部控制均與審計相關
B.與審計相關的內部控制并非均與財務報告相關
C.與經營目標相關的內部控制與審計無關
D.與合規(guī)目標相關的內部控制與審計無關

2.單項選擇題在下列各項中,不屬于內部控制要素的是()。

A.控制環(huán)境
B.對控制的監(jiān)督
C.控制風險
D.控制活動

3.多項選擇題在對內部控制進行初步評價并進行風險評估后,注冊會計師通常需要在審計工作底稿中形成結論的有()。

A.控制本身的設計是否有效
B.控制是否得到執(zhí)行
C.是否信賴控制并實施控制測試
D.是否實施實質性程序

4.多項選擇題下列各項控制活動中,屬于檢查性控制的有()。

A.定期編制銀行存款余額調節(jié)表,并追查調節(jié)項目或異常項目
B.對接觸計算機程序和數據文檔設置訪問和修改權限
C.財務人員每季度復核應收賬款貸方余額并找出原因
D.財務總監(jiān)復核月度毛利率的合理性

5.多項選擇題注冊會計師執(zhí)行穿行測試可以實現的目的有()。

A.確認對業(yè)務流程的了解
B.識別可能發(fā)生錯報的環(huán)節(jié)
C.評價控制設計的有效性
D.確定控制是否得到執(zhí)行