A.拒絕或者不配合內(nèi)部審計工作
B.拒絕、拖延提供與內(nèi)部審計事項有關(guān)的資料
C.提供資料不真實、不完整的
D.打擊報復或陷害審計人員
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.保險機構(gòu)董事會未按照《保險機構(gòu)內(nèi)部審計工作規(guī)范》第十三條有效履行職責的,中國保監(jiān)會將追究保險機構(gòu)董事會相關(guān)人員責任。
B.保險機構(gòu)審計委員會未按照《保險機構(gòu)內(nèi)部審計工作規(guī)范》第十六條有效履行職責的,中國保監(jiān)會將追究審計委員會成員的責任。
C.保險機構(gòu)審計責任人未按照《保險機構(gòu)內(nèi)部審計工作規(guī)范》第十九條有效履行職責的,中國保監(jiān)會將追究其責任。
D.保險機構(gòu)總經(jīng)理未按照《保險機構(gòu)內(nèi)部審計工作規(guī)范》第二十二條有效履行職責的,中國保監(jiān)會將追究其責任。
A.3
B.7
C.10
D.15
A.4月15日
B.5月15日
C.6月15日
D.7月15日
A.審計結(jié)論
B.審計范圍
C.審計依據(jù)
D.審計意見
最新試題
內(nèi)部審計部門應建立健全內(nèi)部審計檔案管理制度,整理、立卷、定期交檔案管理部門或者檔案工作人員集中妥善保管內(nèi)部審計檔案資料,自審計報告之日起計算,不得少于()年。
保險機構(gòu)董事會審計委員會在內(nèi)部審計工作中履行的職責,包括但不限于以下哪些內(nèi)容?()
保險機構(gòu)應配備足夠數(shù)量的內(nèi)部審計人員,其中持有注冊內(nèi)部審計師、注冊會計師等證書或具有與會計、審計、信息技術(shù)、投資等內(nèi)審工作相關(guān)的中級以上專業(yè)技術(shù)資格的人員應不低于專職內(nèi)部審計人員的()%。
()是指保險機構(gòu)設(shè)置專門的內(nèi)部審計機構(gòu)或部門,統(tǒng)一制定實施預算管理、人力資源管理、作業(yè)管理等內(nèi)部審計管理制度,其他各級機構(gòu)()可不再設(shè)置內(nèi)部審計部門和崗位。
內(nèi)部審計人員應具備哪些相應的專業(yè)從業(yè)資格?()
實行()的保險集團()公司,其控股的保險子公司審計責任人應由母公司派駐。
保險機構(gòu)董事會對內(nèi)部審計體系的建立、運行與維護負有()。
規(guī)模較小或?qū)嵭校ǎ┕芾淼谋kU公司省級及以下分支機構(gòu),在滿足內(nèi)部審計工作需要的前提下,可不再設(shè)置單獨的審計部門或崗位。
內(nèi)部審計部門和內(nèi)部審計人員履職所需的資源,包括經(jīng)審計委員會批準的內(nèi)部審計預算和人力資源計劃,以及必要的()等。
()和()應全面關(guān)注保險機構(gòu)的風險,以風險為導向組織實施內(nèi)部審計。