A.4月15日
B.5月15日
C.6月15日
D.7月15日
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A.審計結(jié)論
B.審計范圍
C.審計依據(jù)
D.審計意見
A.建議
B.培訓(xùn)
C.增值服務(wù)
D.教育
A.1
B.2
C.3
D.4
E.5
最新試題
被審計對象有下列哪些情形之一的,保險機構(gòu)應(yīng)及時制止,嚴(yán)肅處理有關(guān)單位和人員,并追究相關(guān)人員管理責(zé)任和間接責(zé)任。()
內(nèi)部審計結(jié)果包括()或?qū)徲嫿ㄗh、咨詢活動結(jié)果等。
保險機構(gòu)董事會審計委員會在內(nèi)部審計工作中履行的職責(zé),包括但不限于以下哪些內(nèi)容?()
按照項目審計方案,運用()、()、()、()、()、()、計算和分析程序等方法,獲取相關(guān)、可靠和充分的審計證據(jù),并在審計工作底稿中記錄審計程序執(zhí)行過程、審計證據(jù)與結(jié)論。
實施內(nèi)部審計的人員不得少于()人。
內(nèi)部審計部門和內(nèi)部審計人員履職所需的資源,包括經(jīng)審計委員會批準(zhǔn)的內(nèi)部審計預(yù)算和人力資源計劃,以及必要的()等。
保險機構(gòu)內(nèi)部審計部門履行的職責(zé),包括但不限于以下哪些內(nèi)容?()
鼓勵內(nèi)部審計人員在不承擔(dān)管理職責(zé)的前提下,充分發(fā)揮獨立、客觀、專業(yè)的優(yōu)勢,通過提供()等咨詢活動,改善保險機構(gòu)的業(yè)務(wù)活動、內(nèi)部控制和風(fēng)險管理。
審計報告應(yīng)當(dāng)符合以下哪些要求?()
內(nèi)部審計部門應(yīng)建立健全內(nèi)部審計檔案管理制度,整理、立卷、定期交檔案管理部門或者檔案工作人員集中妥善保管內(nèi)部審計檔案資料,自審計報告之日起計算,不得少于()年。