A.對(duì)比應(yīng)付賬款確認(rèn)單與應(yīng)付賬款部帳或未付賬款清單
B.對(duì)經(jīng)應(yīng)付賬款確認(rèn)單與前期余額
C.對(duì)比特定賣方確認(rèn)函金額與總賬金額
D.檢查確認(rèn)單上特定商品的賣方發(fā)票
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A.選擇需進(jìn)行招標(biāo)購(gòu)買的代表性樣本,并追溯相關(guān)的采購(gòu)訂單,以確定采購(gòu)金額超過2000美元
B.選擇采購(gòu)金額超過2000美元的代表性樣本,核對(duì)相關(guān)文本,以確定所有的招標(biāo)程序或放棄程序記錄在案
C.與采購(gòu)部門主管面談,查詢是否存在違背規(guī)定的招標(biāo)行為
D.與執(zhí)行副總裁面談,查詢授權(quán)放棄招標(biāo)的情形和頻數(shù)
A.由客戶已審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表證明的信用核準(zhǔn)文件
B.由被審計(jì)方提供的客戶銷售發(fā)票
C.由客戶直接提供的積極性函證
D.被審計(jì)方記錄的與賒相關(guān)的客戶購(gòu)買訂單
A.審計(jì)證據(jù)是前期規(guī)劃調(diào)研,審計(jì)程序以及現(xiàn)場(chǎng)工作結(jié)論的局面記錄
B.審計(jì)證據(jù)是審計(jì)人員通過觀察環(huán)境、與人訪談,以及檢查記錄獲取的局面信息記錄
C.審計(jì)證據(jù)是審計(jì)人員用來推斷被審計(jì)項(xiàng)目的恰當(dāng)性的中介性事實(shí)或事實(shí)的組合
D.審計(jì)證據(jù)是證明系統(tǒng)未達(dá)到預(yù)期目標(biāo),活動(dòng)未得到有效實(shí)施,以及活動(dòng)未得到實(shí)施的詳細(xì)局面記錄
下表列示的是對(duì)應(yīng)收帳款僅使用積極性函證(positiveconfirmation)情況的匯總
上面的信息表明該工作底稿有缺陷,因?yàn)樗鼪]有()。
A.使用消極性函證(negaitive confirmation)程序
B.確定總體并指出被函證應(yīng)收款總金額的比例
C.描述對(duì)積極性函證中沒有回函的應(yīng)收帳款實(shí)施的替代程序
D.函證時(shí)不用的帳戶樣本
A.在產(chǎn)品帳戶中不包括沒有根據(jù)的工資成本
B.個(gè)人工時(shí)卡片經(jīng)過正當(dāng)批準(zhǔn)
C.工資成本被準(zhǔn)確地分配至在產(chǎn)品帳戶中
D.僅根據(jù)實(shí)際荼時(shí)間向職員支付工資
最新試題
以下哪項(xiàng)不是終止或撤出會(huì)議的目的? ()
為了對(duì)屬性抽樣的結(jié)論進(jìn)行評(píng)價(jià),必須首先明確()
以下哪種情況最有可能向委托人(業(yè)務(wù)約定客戶)提交中期書面報(bào)告()
海關(guān)游艇制造商的銷售經(jīng)理確定了如下的生產(chǎn)和銷售矩陣()根據(jù)上面的矩陣,公司的最佳生產(chǎn)量應(yīng)當(dāng)是:
以下哪項(xiàng)最為全面地描述了工作底稿的恰當(dāng)內(nèi)容?()
通過與資料錄入人員面談,內(nèi)部審計(jì)師識(shí)別出該系統(tǒng)中存在重大缺陷。審計(jì)師應(yīng)采取以下哪項(xiàng)措施:()
抽樣過程出現(xiàn)以下哪種變動(dòng)將導(dǎo)致置信區(qū)間縮短?()
某審計(jì)師正考慮設(shè)計(jì)一個(gè)調(diào)查問卷,以便研究雇員對(duì)控制程序的態(tài)度。以下哪項(xiàng)在設(shè)計(jì)調(diào)查問卷時(shí)最不重要()
樣本精度范圍從$200,000降低到$100,000,將導(dǎo)致()
依據(jù)專業(yè)實(shí)務(wù)框架(PPF),以下哪項(xiàng)正確的列出了舞弊報(bào)告應(yīng)當(dāng)包含的信息?()