A.降低審計風(fēng)險
B.改善審計的及時性
C.增加了審計的機(jī)會
D.改善了審計人員的判斷
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A.計劃對管理當(dāng)局行為守則的執(zhí)行情況進(jìn)行審計,同時也審查執(zhí)行情況是否條例其他公司守則中規(guī)定的“最佳行為”,因為這才是最適用的標(biāo)準(zhǔn)
B.在給管理當(dāng)局的報告中說明存在的缺陷
C.將現(xiàn)有守則中存在的問題告知管理當(dāng)局,并說明在對守則修訂使之包含行業(yè)“最佳行為”之前實施審計是不妥當(dāng)?shù)?br />
D.按照管理當(dāng)局的要求實施審計,只報告沒有遵循守則的情況
A.詢問貸款業(yè)務(wù)方面的經(jīng)理人員,以確知他們各自作出的貸款建議是否被采納
B.將已貸貸款總額與受拒貸款總額相加之和與提交貸款委員會批準(zhǔn)的貸款總額核對
C.檢查各項具體貸款項目上的委員會成員簽名,并確定在各項會議上貸出的貸款金額以及在審批各項貸款時大致花費的時間
D.上述各項
A.用內(nèi)部保存的證據(jù)而不是向第三方進(jìn)行書面詢問來證實
B.采用較強(qiáng)控制下生成的證據(jù)而不是較弱的控制下生成的證據(jù)
C.通過審計人員的個人知識而不是來自第三方的函證來了解情況
D.獲取外部證據(jù)而不是內(nèi)部證據(jù)
A.要求將該筆付款調(diào)整至6月份
B.比較存款憑條和接收支票的記錄
C.從開出發(fā)票追查至相關(guān)的運輸憑證以及存貨記錄,比較送貨日期與開票日期來確定適當(dāng)?shù)钠陂g
D.索取7月份銀行對帳單并通過審查相關(guān)憑證調(diào)整6月份在途存款和未到期支票
最新試題
撰寫書面正式審計報告的主要原因是()
針對屬性測試中的樣本抽樣,審計師應(yīng)當(dāng)關(guān)注可信度、預(yù)期精度,以及以下哪一項()
資產(chǎn)維修記錄可以被視為恰當(dāng)?shù)某闃涌傮w的前提是,審計目標(biāo)是為了確認(rèn)()
如果內(nèi)部審計師正在與3個人面談,其中某個人涉嫌舞弊。以下哪項是最無效的方法()
某公司現(xiàn)在的裝配生產(chǎn)線每10分鐘完成一件產(chǎn)品,如果公司增加的第2條裝配線每6分鐘完成一件產(chǎn)品,則生產(chǎn)80件產(chǎn)品需要多長時間?()
審計師正對雇員所關(guān)注的組織的健康保健計劃實施感覺和信任度方面的調(diào)研。選擇一組樣本的最佳方法是()
內(nèi)部審計收集的事實證據(jù)表明:副總裁可能違反商業(yè)道德。在這種情況下,首席審計執(zhí)行官應(yīng)當(dāng)()
業(yè)務(wù)的最后溝通強(qiáng)調(diào)了薪金支付部門的缺陷,并提出了糾正活動的建議。這對公司的以下哪類人員最有用()
以下的點狀圖說明了什么()
與縱向流程圖相比,以下哪項有關(guān)水平流程圖的描述正確?()