A.實(shí)施調(diào)查以確定副總裁參與非法交易的程度
B.在采取進(jìn)一步的行動之前,通知副總裁相關(guān)的發(fā)現(xiàn)
C.計劃實(shí)施針對涉及交易的審計
D.向首席執(zhí)行官和審計委員會報告有關(guān)發(fā)現(xiàn)
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A.財務(wù)人員
B.董事會下屬的審計委員會
C.薪金支付部門經(jīng)理
D.總裁
以下的X條型圖是某健康保險公司的計算機(jī)應(yīng)用程序輸出的例子,用于監(jiān)控醫(yī)生的各種外科手術(shù)程序的賬單數(shù)額()
表中的這個資料圖表示:
A.隨機(jī)變量
B.反常變量(abnormal variation)
C.正常變量
D.循環(huán)變量(cyclic variation)
A.應(yīng)付賬款部門經(jīng)理
B.外部審計師
C.主計長
D.審計委員會
A.業(yè)務(wù)約定目標(biāo)、程序以及結(jié)論
B.目標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)以及結(jié)論
C.目標(biāo)、程序、事實(shí)、結(jié)論以及建議
D.業(yè)務(wù)約定主題、目標(biāo)、抽樣信息以及分析
A.提高內(nèi)部審計監(jiān)督人員工作底稿復(fù)核的效率
B.替代永久保存的工作底稿明細(xì)件
C.向高層管理者溝通業(yè)務(wù)
D.書面記錄所有的業(yè)務(wù)觀察結(jié)果和建議
最新試題
通過與資料錄入人員面談,內(nèi)部審計師識別出該系統(tǒng)中存在重大缺陷。審計師應(yīng)采取以下哪項措施:()
資產(chǎn)維修記錄可以被視為恰當(dāng)?shù)某闃涌傮w的前提是,審計目標(biāo)是為了確認(rèn)()
審計師在完成業(yè)務(wù)方案的部分工作后,存在的一個問題很明顯需要對組織的分布程序進(jìn)行修正。委托方同意并起草了修正程序以便立即實(shí)施。內(nèi)部審計師應(yīng)該()
業(yè)務(wù)的最后溝通強(qiáng)調(diào)了薪金支付部門的缺陷,并提出了糾正活動的建議。這對公司的以下哪類人員最有用()
審計師正對雇員所關(guān)注的組織的健康保健計劃實(shí)施感覺和信任度方面的調(diào)研。選擇一組樣本的最佳方法是()
針對制造商廢料處理職能的經(jīng)營審計報告應(yīng)當(dāng)著重分析()
海關(guān)游艇制造商的銷售經(jīng)理確定了如下的生產(chǎn)和銷售矩陣()根據(jù)上面的矩陣,公司的最佳生產(chǎn)量應(yīng)當(dāng)是:
依據(jù)專業(yè)實(shí)務(wù)框架(PPT),業(yè)務(wù)的最后溝通中,觀察結(jié)果應(yīng)包括()
編制工作底稿摘要可以用于()
在審計業(yè)務(wù)之前,以下哪項不是發(fā)放內(nèi)部控制調(diào)查問卷的優(yōu)點(diǎn)()