判斷題月初核對資金業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)債券持倉余額,其余額與機(jī)構(gòu)在中央結(jié)算公司托管帳戶債券持倉余額一致。
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內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)審計項目的風(fēng)險程度,規(guī)劃審計項目執(zhí)行的先后順序。
題型:判斷題
商業(yè)銀行的內(nèi)部審計應(yīng)當(dāng)具有充分的獨(dú)立性,實(shí)行全行系統(tǒng)的橫向管理。
題型:判斷題
內(nèi)部審計師在注意到某些舞弊征兆之后,應(yīng)該擴(kuò)展審計工作來確定是否有理由進(jìn)行調(diào)查
題型:判斷題
商業(yè)銀行應(yīng)建立合規(guī)管理部門與內(nèi)部審計部門在合規(guī)管理方面的協(xié)作機(jī)制。
題型:判斷題
如果被審計單位的內(nèi)部控制不健全,審計人員則應(yīng)擴(kuò)大抽取的樣本量。
題型:判斷題
全部審計和詳細(xì)審計的涵義是一致的。
題型:判斷題
內(nèi)部審計人員應(yīng)當(dāng)將審計程序的執(zhí)行過程及收集和評價的審計證據(jù)記錄于審計報告。
題型:判斷題
全部審計與詳查法,局部審計與抽查法都是同一種審計技術(shù)方法。
題型:判斷題
審計部門檢查被審計單位的會計報表、會計賬簿、會計憑證以及其他有關(guān)資料,涉及秘密的,被審計單位可以拒絕。
題型:判斷題
農(nóng)村信用社辦理存、貸和結(jié)算等業(yè)務(wù),適用商業(yè)銀行法的有關(guān)規(guī)定。
題型:判斷題