判斷題全部審計和詳細審計的涵義是一致的。
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商業(yè)銀行的內(nèi)部審計應當具有充分的獨立性,實行全行系統(tǒng)的橫向管理。
題型:判斷題
納稅人、扣繳義務人在金融機構(gòu)的存款不足以同時支付稅款和金融機構(gòu)貸款時,金融機構(gòu)可先扣收貸款,再扣繳稅款。
題型:判斷題
農(nóng)村信用社辦理存、貸和結(jié)算等業(yè)務,適用商業(yè)銀行法的有關規(guī)定。
題型:判斷題
商業(yè)銀行應建立合規(guī)管理部門與內(nèi)部審計部門在合規(guī)管理方面的協(xié)作機制。
題型:判斷題
逆查法的優(yōu)點是全面細致,不容易遺漏錯弊事項。
題型:判斷題
若發(fā)現(xiàn)的舞弊行為性質(zhì)嚴重或金額較大,應在出具的常規(guī)審計報告中說明。
題型:判斷題
審計工作底稿保管期限一般不低于10年。
題型:判斷題
內(nèi)部審計機構(gòu)負責人應適時安排后續(xù)審計工作,并把它作為審計方案的一部分。
題型:判斷題
審計檔案是指審計部門在項目審計或者專項審計調(diào)查活動中直接形成的,具有保存價值的以紙質(zhì)、磁質(zhì)、光盤和其他介質(zhì)形式存在的歷史記錄。
題型:判斷題
農(nóng)村中小金融機構(gòu)內(nèi)部審計部門應對董(理)事會負責。
題型:判斷題