最新試題

內(nèi)部審計機構(gòu)應當建立審計工作底稿的一級復核制度,明確規(guī)定各級復核人員的要求和責任。

題型:判斷題

內(nèi)部審計人員勤勉工作是預防舞弊的主要途徑。

題型:判斷題

商業(yè)銀行應當嚴格執(zhí)行營業(yè)機構(gòu)重要崗位的請假、報告制度。

題型:判斷題

審計部門檢查被審計單位的會計報表、會計賬簿、會計憑證以及其他有關(guān)資料,涉及秘密的,被審計單位可以拒絕。

題型:判斷題

內(nèi)部審計力量不足的,應當將審計任務委托社會中介機構(gòu)進行。

題型:判斷題

其他組織或者人員接受委托、聘用,承辦或者參與內(nèi)部審計業(yè)務,可以不遵守內(nèi)部審計準則的相關(guān)規(guī)定。

題型:判斷題

內(nèi)部審計師在注意到某些舞弊征兆之后,應該擴展審計工作來確定是否有理由進行調(diào)查

題型:判斷題

農(nóng)村信用社辦理存、貸和結(jié)算等業(yè)務,適用商業(yè)銀行法的有關(guān)規(guī)定。

題型:判斷題

審計檔案是指審計部門在項目審計或者專項審計調(diào)查活動中直接形成的,具有保存價值的以紙質(zhì)、磁質(zhì)、光盤和其他介質(zhì)形式存在的歷史記錄。

題型:判斷題

若發(fā)現(xiàn)的舞弊行為性質(zhì)嚴重或金額較大,應在出具的常規(guī)審計報告中說明。

題型:判斷題