判斷題其他組織或者人員接受委托、聘用,承辦或者參與內(nèi)部審計業(yè)務(wù),可以不遵守內(nèi)部審計準則的相關(guān)規(guī)定。
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最新試題
農(nóng)村中小金融機構(gòu)內(nèi)部審計部門應(yīng)對董(理)事會負責。
題型:判斷題
審計部門檢查被審計單位的會計報表、會計賬簿、會計憑證以及其他有關(guān)資料,涉及秘密的,被審計單位可以拒絕。
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若發(fā)現(xiàn)的舞弊行為性質(zhì)嚴重或金額較大,應(yīng)在出具的常規(guī)審計報告中說明。
題型:判斷題
內(nèi)部審計師在注意到某些舞弊征兆之后,應(yīng)該擴展審計工作來確定是否有理由進行調(diào)查
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審計的基本職能是監(jiān)督、評價、鑒證。
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內(nèi)部審計人員在社會交往中,應(yīng)當履行保密義務(wù),警惕非故意泄密的可能性。
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商業(yè)銀行合規(guī)管理職能不應(yīng)與內(nèi)部審計職能分離。
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商業(yè)銀行應(yīng)建立合規(guī)管理部門與內(nèi)部審計部門在合規(guī)管理方面的協(xié)作機制。
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如果被審計單位的內(nèi)部控制不健全,審計人員則應(yīng)擴大抽取的樣本量。
題型:判斷題
全部審計和詳細審計的涵義是一致的。
題型:判斷題