A.可靠性
B.客觀性
C.可比性
D.獨立性
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A.管理缺陷
B.技術(shù)缺陷
C.運行缺陷
D.控制缺陷
A.上年度審計報告
B.審計計劃
C.風(fēng)險評估
D.控制測試
A.控制的有效性會受到?jīng)Q策過程中人為判斷的影響
B.管理人員可能會濫用職權(quán),凌駕于內(nèi)部控制上
C.內(nèi)部控制的設(shè)計與實施需要考慮成本與效益
D.內(nèi)部控制只能為控制目標(biāo)的實現(xiàn)提供合理保證
A.真實情況
B.風(fēng)險狀況
C.缺陷
D.潛在風(fēng)險
A.審計計劃階段
B.審計實施階段
C.審計報告階段
D.后續(xù)跟蹤階段
最新試題
審計證據(jù)是用以證明審計事項、支持審計結(jié)論、意見和建議的各種事實依據(jù),主要包括()等。
計算機(jī)輔助審計系統(tǒng)數(shù)據(jù)異常處理應(yīng)堅持()的原則。
下列屬于審計總隊需要遵守工作紀(jì)律的有()。
非現(xiàn)場審計包括()模式。
進(jìn)點實施審計前,審計組應(yīng)擬訂審計告示,審計告示應(yīng)當(dāng)包括()等內(nèi)容。
審計項目質(zhì)量責(zé)任人有下列情形之一的,可以免予處理。()。
下列屬于追究審計項目質(zhì)量責(zé)任處理形式的有()。
審計組派出機(jī)構(gòu)審計部門在權(quán)限范圍內(nèi)應(yīng)根據(jù)審計結(jié)果報告中被審計單位違規(guī)違紀(jì)行為的性質(zhì)、數(shù)量、風(fēng)險程度和整改情況等,做()等不同處理方式。
下列屬于審計告知單主要內(nèi)容的有()。
被審計單位有下列情形之一的,予以通報批評,情節(jié)嚴(yán)重的,建議撤換責(zé)任人員;可對單位給予1萬元以上20萬元以下的經(jīng)濟(jì)處罰,對責(zé)任人給予500元以上100000元以下的經(jīng)濟(jì)處罰。()。