多項選擇題保險機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計部門履行的職責(zé),包括但不限于以下哪些內(nèi)容?()

A.擬定保險機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計制度
B.編制年度內(nèi)部審計計劃、內(nèi)部審計預(yù)算和人力資源計劃
C.向?qū)徲嬑瘑T會報告,與管理層溝通,報告內(nèi)部審計工作進(jìn)展情況
D.實施年度內(nèi)部審計計劃,跟蹤整改情況,開展后續(xù)審計


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1.多項選擇題保險機(jī)構(gòu)審計責(zé)任人履行的職責(zé),包括但不限于以下哪些內(nèi)容?()

A.指導(dǎo)編制保險機(jī)構(gòu)年度內(nèi)部審計計劃、內(nèi)部審計預(yù)算和人力資源計劃
B.組織實施內(nèi)部審計項目,確保內(nèi)部審計質(zhì)量
C.向?qū)徲嬑瘑T會報告,與管理層溝通,報告內(nèi)部審計工作進(jìn)展情況
D.及時向?qū)徲嬑瘑T會或管理層報告內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)的重大問題和重大風(fēng)險隱患

2.多項選擇題審計責(zé)任人應(yīng)在任職前取得中國保監(jiān)會核準(zhǔn)的任職資格,符合以下哪些條件?()

A.大學(xué)本科以上學(xué)歷或者學(xué)士以上學(xué)位
B.從事審計、會計或財務(wù)工作5年以上或者金融工作8年以上,熟悉金融保險業(yè)務(wù)
C.具有在企事業(yè)單位或者國家機(jī)關(guān)擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)或者管理職務(wù)的任職經(jīng)歷
D.中國保監(jiān)會關(guān)于高級管理人員任職資格的其他規(guī)定

3.多項選擇題保險機(jī)構(gòu)董事會審計委員會在內(nèi)部審計工作中履行的職責(zé),包括但不限于以下哪些內(nèi)容?()

A.審核保險機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計管理制度并向董事會提出建議。
B.指導(dǎo)保險機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計有效運作,審核保險機(jī)構(gòu)年度內(nèi)部審計計劃、內(nèi)部審計預(yù)算和人力資源計劃,并向董事會提出建議,董事會審議通過后負(fù)責(zé)管理實施。
C.審閱內(nèi)部審計工作報告,評估內(nèi)部審計工作的結(jié)果,督促重大問題的整改。
D.評估審計責(zé)任人工作并向董事會提出意見,至少每季度一次聽取審計責(zé)任人關(guān)于審計工作進(jìn)展情況的報告。

最新試題

內(nèi)部審計部門應(yīng)建立健全內(nèi)部審計檔案管理制度,整理、立卷、定期交檔案管理部門或者檔案工作人員集中妥善保管內(nèi)部審計檔案資料,自審計報告之日起計算,不得少于()年。

題型:單項選擇題

內(nèi)部審計部門應(yīng)根據(jù)法律法規(guī),結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略,在風(fēng)險評估的基礎(chǔ)上,編制年度內(nèi)部審計計劃,審計重點、審計頻率和頻度應(yīng)與保險機(jī)構(gòu)()相適應(yīng)。

題型:多項選擇題

保險機(jī)構(gòu)應(yīng)在董事會下設(shè)立審計委員會,審計委員會成員由不少于()名不在管理層任職的董事組成。

題型:單項選擇題

每年()前向中國保監(jiān)會提交上一年度的內(nèi)部審計工作報告,報告中應(yīng)包括公司年度審計工作計劃和內(nèi)部審計工作總結(jié)。

題型:單項選擇題

內(nèi)部審計人員應(yīng)充分運用()原則,考慮差異或者缺陷的性質(zhì)、數(shù)量等因素,合理確定重要性水平。

題型:填空題

內(nèi)部審計部門應(yīng)在實施必要的審計程序后,及時出具()。

題型:填空題

實施內(nèi)部審計的人員不得少于()人。

題型:單項選擇題

()應(yīng)建立健全審計報告分級復(fù)核制度,明確規(guī)定各級復(fù)核人員的要求和責(zé)任。

題型:填空題

內(nèi)部審計結(jié)果包括()或?qū)徲嫿ㄗh、咨詢活動結(jié)果等。

題型:多項選擇題

沒有設(shè)立董事會的,由保險機(jī)構(gòu)()或負(fù)責(zé)人履行有關(guān)職責(zé)。

題型:填空題