判斷題對于重大或敏感的審計(jì)問題,審計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)直接進(jìn)行督導(dǎo)。
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逆查法的優(yōu)點(diǎn)是全面細(xì)致,不容易遺漏錯弊事項(xiàng)。
題型:判斷題
商業(yè)銀行合規(guī)管理職能不應(yīng)與內(nèi)部審計(jì)職能分離。
題型:判斷題
商業(yè)銀行的內(nèi)部審計(jì)部門無權(quán)獲得商業(yè)銀行的所有經(jīng)營信息和管理信息。
題型:判斷題
如果經(jīng)了解得知被審單位的內(nèi)部控制不健全,則評估其控制風(fēng)險水平高,因此就應(yīng)擴(kuò)大抽取的樣本量,甚至進(jìn)行詳查。
題型:判斷題
全部審計(jì)和詳細(xì)審計(jì)的涵義是一致的。
題型:判斷題
審計(jì)部門檢查被審計(jì)單位的會計(jì)報(bào)表、會計(jì)賬簿、會計(jì)憑證以及其他有關(guān)資料,涉及秘密的,被審計(jì)單位可以拒絕。
題型:判斷題
審計(jì)對象指的是被審計(jì)單位的會計(jì)資料及其所反映的財(cái)務(wù)收支活動。
題型:判斷題
內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)將審計(jì)報(bào)告提交組織財(cái)務(wù)部門,并要求被審計(jì)單位在規(guī)定的期限內(nèi)落實(shí)糾正措施。
題型:判斷題
任何單位和個人不得印刷、發(fā)售代幣票券,代替人民幣在市場上流通。
題型:判斷題
商業(yè)銀行應(yīng)建立合規(guī)管理部門與內(nèi)部審計(jì)部門在合規(guī)管理方面的協(xié)作機(jī)制。
題型:判斷題