最新試題

審計檔案是指審計部門在項目審計或者專項審計調(diào)查活動中直接形成的,具有保存價值的以紙質(zhì)、磁質(zhì)、光盤和其他介質(zhì)形式存在的歷史記錄。

題型:判斷題

其他組織或者人員接受委托、聘用,承辦或者參與內(nèi)部審計業(yè)務(wù),可以不遵守內(nèi)部審計準則的相關(guān)規(guī)定。

題型:判斷題

如果經(jīng)了解得知被審單位的內(nèi)部控制不健全,則評估其控制風險水平高,因此就應擴大抽取的樣本量,甚至進行詳查。

題型:判斷題

內(nèi)部審計機構(gòu)負責人應根據(jù)審計項目的風險程度,規(guī)劃審計項目執(zhí)行的先后順序。

題型:判斷題

商業(yè)銀行合規(guī)管理職能不應與內(nèi)部審計職能分離。

題型:判斷題

內(nèi)部審計人員應當將審計程序的執(zhí)行過程及收集和評價的審計證據(jù)記錄于審計報告。

題型:判斷題

內(nèi)部審計人員應將獲取審計證據(jù)的名稱、來源、內(nèi)容、時間等清晰、完整地記錄在審計報告中。

題型:判斷題

商業(yè)銀行應當嚴格執(zhí)行營業(yè)機構(gòu)重要崗位的請假、報告制度。

題型:判斷題

農(nóng)村信用社辦理存、貸和結(jié)算等業(yè)務(wù),適用商業(yè)銀行法的有關(guān)規(guī)定。

題型:判斷題

審計部門檢查被審計單位的會計報表、會計賬簿、會計憑證以及其他有關(guān)資料,涉及秘密的,被審計單位可以拒絕。

題型:判斷題