A.按計劃、按程序完成內控合規(guī)檢查
B.對檢查發(fā)現(xiàn)問題按規(guī)定處理
C.檢查報告途徑規(guī)范,成果統(tǒng)一管理
D.檔案移交及時,保管規(guī)范
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A.內部控制評價是通過評價、反饋、再評價,并持續(xù)地進行自我完善的過程
B.通過內部控制評價查找、分析內部控制缺陷,通過有針對性的整改,可以及時堵塞管理漏洞
C.促使企業(yè)從內部控制設計和執(zhí)行等方面全方位健全優(yōu)化管控制度
D.通過內部控制評價使企業(yè)從根本上消除風險隱患
A.信訪的受理、辦結合規(guī)
B.按規(guī)定程序查辦案件
C.層層落實案件防范責任制
D.實施員工違規(guī)行為積分管理
A.2009年《中國農業(yè)銀行分支機構內部控制評價辦法及操作規(guī)程》的出臺
B.2012年11月《中國農業(yè)銀行內部控制評價辦法》的出臺
C.縣級支行、二級分行和一級分行內部控制評價的啟動
D.境外經營機構內部控制評價體系的開發(fā)
A.背景、作用及前景
B.內容、程序、缺陷認定和評價報告
C.國內外環(huán)境、國家戰(zhàn)略和實施意義
D.起草過程、人員組成和階段安排
A.三級
B.四級
C.五級
D.六級
最新試題
內部監(jiān)督項目的整改督辦,實行“誰監(jiān)督、誰督辦”原則。
對于農業(yè)銀行應當遵守的關聯(lián)交易監(jiān)管規(guī)定,依監(jiān)管目的而言大致可以分為法律口徑和會計口徑兩類。
查驗證是指檢查人員根據檢查方案要求,采用適當的檢查方法和技術,對被查單位提供的資料進行審查,現(xiàn)場查驗相關業(yè)務實際運行狀況的過程。
農行員工在農業(yè)銀行的貸款屬于關聯(lián)交易。
農業(yè)銀行合規(guī)風險監(jiān)測通過計算機審計監(jiān)控分析系統(tǒng)實現(xiàn)。
內控合規(guī)管理信息系統(tǒng)由總行內控與法律合規(guī)部統(tǒng)一組織開發(fā),只面向內控合規(guī)部門使用。
根據《關于做好合規(guī)風險監(jiān)測報告工作的通知》(農銀辦發(fā)[2013]639號),總分行各主要業(yè)務部門負責分析評估本業(yè)務條線合規(guī)風險狀況,收集合規(guī)風險信息并及時報送同級行內控合規(guī)部門。
檢查計劃的編制要確保風險全面覆蓋、重點問題突出、檢查資源合理整合。
農業(yè)銀行業(yè)務范圍內的關聯(lián)交易,應當嚴格執(zhí)行農業(yè)銀行業(yè)務規(guī)范中關于定價的規(guī)定,不得向關聯(lián)方提供優(yōu)于同等信用級別的獨立第三方可以獲得的條件,但屬于優(yōu)勢行業(yè)重點客戶的除外。
內控合規(guī)部門應當根據職能部門盡職監(jiān)督的結果,落實有關責任人員的責任追究。