A.雙人復(fù)核、檢查人審定
B.雙人復(fù)核、組長(zhǎng)審定
C.雙人復(fù)核、主審審定
D.雙人復(fù)核、集體商議
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.非現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試
B.現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試
C.非現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試與現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試相結(jié)合
D.抽樣復(fù)測(cè)
A.《內(nèi)部控制評(píng)價(jià)問卷》
B.《經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)前問卷》
C.《測(cè)試模板》
D.《事實(shí)確認(rèn)書》
A.評(píng)價(jià)目標(biāo)與工作任務(wù)
B.進(jìn)度安排
C.人員組織
D.問題整改標(biāo)準(zhǔn)
A.資產(chǎn)安全目標(biāo)
B.經(jīng)營(yíng)效率與效果目標(biāo)
C.合法合規(guī)目標(biāo)
D.財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息真實(shí)完整目標(biāo)
A.高級(jí)管理層加強(qiáng)內(nèi)部控制日常運(yùn)行的要求
B.董事會(huì)了解內(nèi)部控制狀況的要求
C.監(jiān)事會(huì)履行監(jiān)督職能的要求
D.監(jiān)管部門對(duì)內(nèi)部控制缺陷的披露要求
最新試題
合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)估的第一步是收集銀行面臨的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,業(yè)務(wù)部門通過(guò)“法人授權(quán)”功能提交授權(quán)委托事項(xiàng)申請(qǐng)。
就當(dāng)前商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)和數(shù)據(jù)積累而言,合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)無(wú)法量化評(píng)估。
盡職監(jiān)督是職能部門實(shí)施的內(nèi)部控制。
一級(jí)分行以下機(jī)構(gòu)高管人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)由各級(jí)行內(nèi)控合規(guī)部門按照下審一級(jí)的原則組織實(shí)施。
項(xiàng)目管理組組長(zhǎng)由項(xiàng)目主辦部門負(fù)責(zé)人或其指定人員擔(dān)任,成員由項(xiàng)目主辦部門業(yè)務(wù)骨干組成,一般不會(huì)抽調(diào)協(xié)辦部門業(yè)務(wù)骨干作為項(xiàng)目管理組成員。
根據(jù)《商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》,商業(yè)銀行應(yīng)及時(shí)向銀監(jiān)會(huì)報(bào)送合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。
在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,底稿經(jīng)審核通過(guò)后,由被查機(jī)構(gòu)登錄系統(tǒng)進(jìn)行確認(rèn)。
是否按規(guī)定開展檢查監(jiān)督并及時(shí)通報(bào)檢查情況,是風(fēng)險(xiǎn)性檢查內(nèi)容之一。
重大關(guān)聯(lián)交易提交董事會(huì)審議前,應(yīng)經(jīng)獨(dú)立董事許可。