單項選擇題經(jīng)濟責(zé)任審計報告中審計范圍不用書面明確()。

A.時間范圍
B.人員范圍
C.機構(gòu)范圍
D.業(yè)務(wù)范圍


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1.單項選擇題責(zé)任審計報告封面對于延伸審計前任職務(wù)的情況,表述為()。

A.原職務(wù)
B.現(xiàn)任職務(wù)
C.原職務(wù)和現(xiàn)職務(wù)
D.原職務(wù)或現(xiàn)職務(wù)

2.單項選擇題責(zé)任審計報告封面對于審計時已經(jīng)到擬提拔崗位工作的,表述為()。

A.原職務(wù)
B.現(xiàn)任職務(wù)
C.原職務(wù)和現(xiàn)職務(wù)
D.原職務(wù)或現(xiàn)職務(wù)

3.單項選擇題以下不屬于經(jīng)濟責(zé)任審計綜合評價結(jié)果的是()。

A.非常好地履行了職責(zé)
B.較好地履行了職責(zé)
C.基本履行了職責(zé)
D.未能履行職責(zé)

4.單項選擇題以下不屬于經(jīng)濟責(zé)任審計內(nèi)控管理情況評價結(jié)果的是()。

A.內(nèi)控管理健全有效
B.內(nèi)控管理較為健全
C.內(nèi)控管理部分存在缺陷
D.內(nèi)控管理不健全

5.單項選擇題以下不屬于經(jīng)濟責(zé)任審計個人決策事項評價結(jié)果的是()。

A.具有很強的決策能力
B.具有較強的決策能力
C.具有良好的決策能力
D.具有決策能力

最新試題

內(nèi)部交易在范圍上小于關(guān)聯(lián)交易。

題型:判斷題

商業(yè)銀行各業(yè)務(wù)條線和分支機構(gòu)應(yīng)根據(jù)合規(guī)管理程序主動識別和管理合規(guī)風(fēng)險,按照合規(guī)風(fēng)險的報告路線和報告要求及時報告。

題型:判斷題

職監(jiān)督是指商業(yè)銀行各級機構(gòu)職能部門按照職責(zé)分工,對下級對口部門相關(guān)經(jīng)營管理活動進行監(jiān)測、檢查、督導(dǎo)和糾偏的管理行為。

題型:判斷題

農(nóng)業(yè)銀行的大額交易報告流程有兩種情況:系統(tǒng)提取、手工錄入。

題型:判斷題

一級分行以下機構(gòu)高管人員經(jīng)濟責(zé)任審計由各級行內(nèi)控合規(guī)部門按照下審一級的原則組織實施。

題型:判斷題

根據(jù)《關(guān)于做好合規(guī)風(fēng)險監(jiān)測報告工作的通知》(農(nóng)銀辦發(fā)[2013]639號),總分行各主要業(yè)務(wù)部門負責(zé)分析評估本業(yè)務(wù)條線合規(guī)風(fēng)險狀況,收集合規(guī)風(fēng)險信息并及時報送同級行內(nèi)控合規(guī)部門。

題型:判斷題

各級行內(nèi)控合規(guī)部門應(yīng)通過ICCS對本級行檢查計劃執(zhí)行情況進行動態(tài)跟蹤和全流程管理,督促項目主辦部門按照要求準確記錄檢查實施全過程。

題型:判斷題

內(nèi)部監(jiān)督項目的整改督辦,實行“誰監(jiān)督、誰督辦”原則。

題型:判斷題

在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,檢查人員必須先接受項目責(zé)任書,并將該檢查項目選為默認項目后才能進行檢查操作。

題型:判斷題

農(nóng)業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險監(jiān)測通過計算機審計監(jiān)控分析系統(tǒng)實現(xiàn)。

題型:判斷題