A.計(jì)算機(jī)審計(jì)監(jiān)控分析系統(tǒng)
B.內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)
C.反洗錢風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
D.運(yùn)營集中監(jiān)管平臺(tái)及C3信貸管理系統(tǒng)群
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A.初步形成了以量化分析為基礎(chǔ)的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告機(jī)制
B.農(nóng)業(yè)銀行在五大銀行中率先建立了依托數(shù)據(jù)的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告體系
C.內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)的應(yīng)用和數(shù)據(jù)的積累是農(nóng)業(yè)銀行合規(guī)報(bào)告工作的重要基礎(chǔ)
D.目前總行內(nèi)控與法律合規(guī)部向高級(jí)管理層報(bào)送全行合規(guī)報(bào)告,高級(jí)管理層每年向董事會(huì)提交合規(guī)報(bào)告
A.有效識(shí)別和評(píng)估包括自身合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)在內(nèi)的各類風(fēng)險(xiǎn)
B.向合規(guī)管理部門及時(shí)報(bào)告相關(guān)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)信息
C.支持合規(guī)部門的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)
D.實(shí)施獨(dú)立的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、監(jiān)測(cè)、評(píng)估、報(bào)告
A.主動(dòng)識(shí)別本業(yè)務(wù)條線的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
B.主動(dòng)尋求合規(guī)部門的合規(guī)咨詢及建議
C.主動(dòng)為合規(guī)部門的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與評(píng)估提供合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)信息或風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等必需的支持
D.向合規(guī)管理部門報(bào)送本業(yè)務(wù)條線合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告
A.持續(xù)關(guān)注法律、規(guī)則和準(zhǔn)則的最新發(fā)展,正確理解、解讀法律、規(guī)則和準(zhǔn)則的規(guī)定及其精神
B.實(shí)施充分且有代表性的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和測(cè)試
C.調(diào)查內(nèi)部可能違反合規(guī)政策的事件
D.定期向高級(jí)管理層提交合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告
A.綜合報(bào)告
B.專項(xiàng)報(bào)告
C.定期報(bào)告
D.不定期報(bào)告
最新試題
各級(jí)行內(nèi)控合規(guī)部門應(yīng)通過ICCS對(duì)本級(jí)行檢查計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤和全流程管理,督促項(xiàng)目主辦部門按照要求準(zhǔn)確記錄檢查實(shí)施全過程。
農(nóng)業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)通過計(jì)算機(jī)審計(jì)監(jiān)控分析系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)。
合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)估的第一步是收集銀行面臨的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
根據(jù)《商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》,商業(yè)銀行應(yīng)及時(shí)向銀監(jiān)會(huì)報(bào)送合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。
在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,檢查人員必須先接受項(xiàng)目責(zé)任書,并將該檢查項(xiàng)目選為默認(rèn)項(xiàng)目后才能進(jìn)行檢查操作。
查驗(yàn)證是指檢查人員根據(jù)檢查方案要求,采用適當(dāng)?shù)臋z查方法和技術(shù),對(duì)被查單位提供的資料進(jìn)行審查,現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)相關(guān)業(yè)務(wù)實(shí)際運(yùn)行狀況的過程。
職監(jiān)督是指商業(yè)銀行各級(jí)機(jī)構(gòu)職能部門按照職責(zé)分工,對(duì)下級(jí)對(duì)口部門相關(guān)經(jīng)營管理活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)測(cè)、檢查、督導(dǎo)和糾偏的管理行為。
在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,檢查項(xiàng)目立項(xiàng)人負(fù)責(zé)選配檢查人員,組建檢查組,并明確檢查組長、主查、一般檢查人員的分工。
一級(jí)分行以下機(jī)構(gòu)高管人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)由各級(jí)行內(nèi)控合規(guī)部門按照下審一級(jí)的原則組織實(shí)施。
項(xiàng)目管理組組長由項(xiàng)目主辦部門負(fù)責(zé)人或其指定人員擔(dān)任,成員由項(xiàng)目主辦部門業(yè)務(wù)骨干組成,一般不會(huì)抽調(diào)協(xié)辦部門業(yè)務(wù)骨干作為項(xiàng)目管理組成員。