A.10日
B.15日
C.20日
D.30日
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
保險公司應(yīng)當(dāng)加強中介業(yè)務(wù)(),并重點圍繞以下內(nèi)容:
(一)對違法違規(guī)行為直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人進行處理;
(二)涉嫌犯罪的,向公安機關(guān)等舉報。建立中介業(yè)務(wù)違法違規(guī)行為責(zé)任追究機制。
A.監(jiān)督檢查
B.稽核審計
C.合規(guī)檢查
D.定期檢查
A.一年
B.兩年
C.三年
D.五年
A.省級分公司
B.該接受內(nèi)部審計的分支機構(gòu)
C.總公司
D.該項內(nèi)部審計實施部門所在的機構(gòu)
A.稽核報告
B.審計報告
C.稽核審計報告
D.財務(wù)審計報告
A.1個月
B.2個月
C.3個月
D.6個月
最新試題
保險公司、外部審計機構(gòu)及相關(guān)人員在進行董事及高級管理人員審計過程中,不得有下列行為:()。
保險公司省級分公司應(yīng)當(dāng)在每季度結(jié)束后()內(nèi)向當(dāng)?shù)乇1O(jiān)局報送中介業(yè)務(wù)統(tǒng)計報表,其總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)在該報表上簽字,并對該報表內(nèi)容的真實性負責(zé)。
保險機構(gòu)()應(yīng)確保內(nèi)部審計部門的獨立性及履職所需資源與權(quán)限。內(nèi)部審計部門和內(nèi)部審計人員履職所需的資源,包括經(jīng)審計委員會批準(zhǔn)的內(nèi)部審計預(yù)算和人力資源計劃,以及必要的辦公場地、系統(tǒng)、設(shè)備等。
保險機構(gòu)臨時負責(zé)人臨時負責(zé)時間不得超過()。
保險公司應(yīng)當(dāng)將董事及高級管理人員審計報告列入審計對象的人事信息管理,作為對其考核、任用、獎懲的重要依據(jù)。
保險公司董事及高級管理人員審計內(nèi)容主要包括審計對象在特定期間及職權(quán)范圍內(nèi)對以下事項所承擔(dān)的責(zé)任:()。
對保險公司董事及高級管理人員進行審計時,其他審計項目已經(jīng)審計過的內(nèi)容,原則上可以借鑒其審計結(jié)論,不再重復(fù)審計,但有線索表明原有審計工作可能存在瑕疵的除外。
保險機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照中國人民銀行的規(guī)定,報送反洗錢統(tǒng)計報表、信息資料以及()與反洗錢工作有關(guān)的內(nèi)容。
對保險集團公司下屬保險子公司和保險資產(chǎn)管理公司董事長和總經(jīng)理進行審計的,應(yīng)當(dāng)聘請外部審計機構(gòu)實施。
保險公司總公司應(yīng)當(dāng)在每季度結(jié)束后()內(nèi)向中國保監(jiān)會報送中介業(yè)務(wù)統(tǒng)計報表,其總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)在該報表上簽字,并對該報表內(nèi)容的真實性負責(zé)。