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A.任職資格申請材料的基本內(nèi)容
B.職務(wù)變更情況
C.與該人員相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)提示函和監(jiān)管談話記錄
D.離任審計(jì)報(bào)告
最新試題
審計(jì)機(jī)構(gòu)出具審計(jì)報(bào)告之前,不應(yīng)征求審計(jì)對象的意見。
保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司應(yīng)每()開展發(fā)洗錢內(nèi)部審計(jì)、反洗錢內(nèi)部審計(jì)可以是專項(xiàng)審計(jì)或者與其他審計(jì)項(xiàng)目同時(shí)進(jìn)行。
對保險(xiǎn)公司董事長、總經(jīng)理和審計(jì)責(zé)任人進(jìn)行審計(jì),應(yīng)當(dāng)聘請外部審計(jì)機(jī)構(gòu)實(shí)施。
保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照中國人民銀行的規(guī)定,報(bào)送反洗錢統(tǒng)計(jì)報(bào)表、信息資料以及()與反洗錢工作有關(guān)的內(nèi)容。
保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)將董事及高級管理人員審計(jì)報(bào)告列入審計(jì)對象的人事信息管理,作為對其考核、任用、獎(jiǎng)懲的重要依據(jù)。
對保險(xiǎn)集團(tuán)公司下屬保險(xiǎn)子公司和保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司董事長和總經(jīng)理進(jìn)行審計(jì)的,應(yīng)當(dāng)聘請外部審計(jì)機(jī)構(gòu)實(shí)施。
未實(shí)行審計(jì)集中制的保險(xiǎn)公司,應(yīng)當(dāng)按照下審一級的原則確定具體審計(jì)機(jī)構(gòu)和人員。
離任審計(jì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)人員變動(dòng)情況及時(shí)進(jìn)行,原則上實(shí)行先審計(jì)后離任的原則。確有理由不能事先審計(jì)的,應(yīng)當(dāng)在審計(jì)對象離任5個(gè)月內(nèi)完成審計(jì)并出具審計(jì)報(bào)告。聘用外部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)的,可適當(dāng)延長審計(jì)時(shí)間,但最長不得超過6個(gè)月。
保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)()可以對內(nèi)部審計(jì)工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。
審計(jì)結(jié)束后,審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)出具董事及高級管理人員審計(jì)報(bào)告,審計(jì)報(bào)告包括以下內(nèi)容:()。