A.立項缺乏可行性或可行性研究流于形式,可能導(dǎo)致項目失敗
B.項目招標(biāo)暗箱操作,存在商業(yè)賄賂,可能導(dǎo)致中標(biāo)價格失實
C.工程物資質(zhì)次價高,可能導(dǎo)致工程質(zhì)量低劣
D.固定資產(chǎn)維護不當(dāng)、更新改造不夠,可能導(dǎo)致安全事故頻發(fā)
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A.不得安排同一機構(gòu)辦理采購業(yè)務(wù)的全過程
B.對于超預(yù)算和預(yù)算外采購項目,應(yīng)先辦理請購手續(xù),再履行預(yù)算調(diào)整程序
C.大宗采購應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場行情制定最高采購限價
D.一般物資或勞務(wù)的采購可以采用詢價或定向采購的方式并簽訂合同
A.全面性原則
B.重要性原則
C.客觀性原則
D.特殊性原則
A.比較分析
B.穿行測試
C.抽樣
D.實地查驗
A.企業(yè)對外發(fā)生經(jīng)濟行為,應(yīng)當(dāng)訂立書面合同
B.合同文本一般由法律部門起草,公司一把手審核
C.正式對外訂立的合同,應(yīng)當(dāng)由企業(yè)法定代表人簽名并加蓋有關(guān)印章
D.企業(yè)對影響重大或法律關(guān)系復(fù)雜的合同文本,應(yīng)當(dāng)組織內(nèi)部相關(guān)部門進行審核
A.控制活動
B.控制環(huán)境
C.信息與溝通
D.監(jiān)控
最新試題
甲公司在董事會下設(shè)立了審計委員會,審計委員會負(fù)責(zé)審查內(nèi)部控制,監(jiān)督內(nèi)部控制的有效實施及內(nèi)控自我評價等。下列選項中,符合《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》要求的有()。
下列各項關(guān)于企業(yè)合同管理內(nèi)部控制的表述中,正確的是()。
企業(yè)內(nèi)部控制缺陷中的運行缺陷類別包括下列哪些?()
隨著全面風(fēng)險管理意識的加強,甲公司的股東要求管理層建立重大風(fēng)險預(yù)警機制,明確風(fēng)險預(yù)警標(biāo)準(zhǔn),對可能發(fā)生的重大風(fēng)險事件,制定應(yīng)急方案.明確相關(guān)責(zé)任人和處理流程、程序和政策,確保重大風(fēng)險事件得到及時、穩(wěn)妥處理。甲公司股東的要求所針對的內(nèi)部控制要素是()。
以下關(guān)于內(nèi)部控制評價報告表述錯誤的有()。
甲公司的董事會在討論企業(yè)的內(nèi)部控制時,考慮到企業(yè)的組織架構(gòu)對于企業(yè)的內(nèi)部控制非常關(guān)鍵,需要識別企業(yè)的組織架構(gòu)設(shè)計與運行中需要關(guān)注的風(fēng)險,下列屬于應(yīng)該關(guān)注的風(fēng)險的有()。
下列各項中,屬于內(nèi)部控制要素中的控制活動在風(fēng)險管理框架下的公司治理中的體現(xiàn)有()。
企業(yè)進行內(nèi)部控制評價時,發(fā)現(xiàn)采購部門的部分采購項目未按制度規(guī)定進行公開招標(biāo)。按照內(nèi)部控制缺陷的本質(zhì)分類,這種缺陷屬于()。
下列關(guān)于審計委員會在內(nèi)部控制中的作用說法中,表述正確的有()。
下列關(guān)于獨立董事的說法正確的是()。