單項(xiàng)選擇題下列各項(xiàng)中,內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)不需要向董事會(huì)或者最高管 理層報(bào)請(qǐng)批準(zhǔn)的事項(xiàng)是()

A.內(nèi)部審計(jì)章程
B.人力資源計(jì)劃
C.項(xiàng)目審計(jì)方案
D.財(cái)務(wù)預(yù)算


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3.單項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計(jì)人員完成必要的舞弊檢查程序后,應(yīng)當(dāng)考慮舞 弊行為的嚴(yán)重程度,并出具相應(yīng)的審計(jì)報(bào)告。對(duì)舞弊行為程 度的考慮一般包括()

A.性質(zhì)和特征兩方面
B.性質(zhì)和金額兩方面
C.涉及人員和金額兩方面
D.性質(zhì)和涉及人員兩方面

4.單項(xiàng)選擇題在舞弊檢查過程中,除以下哪種情況外,內(nèi)部審計(jì)人員 應(yīng)當(dāng)及時(shí)向組織適當(dāng)管理層報(bào)告()

A.可以合理確信舞弊已經(jīng)發(fā)生,并需要深入調(diào)查。
B.發(fā)現(xiàn)了可疑線索但不能確認(rèn)是舞弊。
C.舞弊行為已經(jīng)導(dǎo)致對(duì)外披露的財(cái)務(wù)報(bào)表嚴(yán)重失實(shí)。
D.發(fā)現(xiàn)犯罪線索,并獲得了應(yīng)當(dāng)移送司法機(jī)關(guān)處理的證據(jù)。

5.單項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計(jì)人員在審查和評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)活動(dòng)、內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn) 管理時(shí),對(duì)舞弊發(fā)生可能性進(jìn)行評(píng)估時(shí)不需要評(píng)估()

A.控制意識(shí)和態(tài)度的科學(xué)性
B.員工行為規(guī)范的合理性和有效性
C.信息系統(tǒng)運(yùn)行的有效性
D.審計(jì)目標(biāo)的可行性

最新試題

社會(huì)保障審計(jì)概念和范圍是什么?

題型:?jiǎn)柎痤}

下列對(duì)象對(duì)征求意見的審計(jì)報(bào)告有異議的,審計(jì)組應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步核實(shí),并根據(jù)核實(shí)情況對(duì)審計(jì)報(bào)告作出必要的修改。()

題型:多項(xiàng)選擇題

審計(jì)機(jī)關(guān)在審計(jì)決定中應(yīng)當(dāng)告知提請(qǐng)裁決或者依法申請(qǐng)行政復(fù)議或者提起行政訴訟的途徑,但是可以不告知期限。

題型:判斷題

審計(jì)機(jī)關(guān)在依法查詢被調(diào)查、檢查單位的存款時(shí),要做到()。

題型:多項(xiàng)選擇題

審計(jì)法規(guī)定對(duì)本級(jí)各部門(含直屬單位)和下級(jí)政府違反預(yù)算的行為或者其他違反國家規(guī)定的財(cái)政收支行為,審計(jì)機(jī)關(guān)、人民政府或者有關(guān)主管部門在法定職權(quán)范圍內(nèi),依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定,區(qū)別情況采取哪些處理措施?

題型:?jiǎn)柎痤}

審計(jì)組起草審計(jì)報(bào)告前,審計(jì)組組長應(yīng)當(dāng)對(duì)審計(jì)工作底稿的下列事項(xiàng)進(jìn)行審核()。

題型:多項(xiàng)選擇題

審計(jì)決定書的內(nèi)容主要包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

審計(jì)組調(diào)整審計(jì)方案的哪些事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)報(bào)經(jīng)審計(jì)機(jī)關(guān)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)?

題型:?jiǎn)柎痤}

審計(jì)組組長審核審計(jì)工作底稿,應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同情況分別提出下列意見()。

題型:多項(xiàng)選擇題

存在下列情形之一的,審計(jì)人員可以對(duì)審計(jì)事項(xiàng)中的全部項(xiàng)目進(jìn)行審查()。

題型:多項(xiàng)選擇題