A.證證核對
B.賬證核對
C.賬表核對
D.表表核對
E.賬賬核對
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.詢問
B.分析程序
A.對內(nèi)部控制進(jìn)行符合性測試
B.對審計事項進(jìn)行實質(zhì)性測試
A.審計
B.財政
C.稅務(wù)
D.金融
E.保險
A.審計人員數(shù)量少而沒有實施監(jiān)盤
B.被審計單位的存貨余額占資產(chǎn)總額的比例很低
C.審計人員可能使用了替代監(jiān)盤的其他滿意的替代程序
A.出現(xiàn)在財務(wù)報表或附注中的特定財務(wù)數(shù)據(jù)
B.單一的財務(wù)報表
C.整套財務(wù)報表
D.分析、匯總的財務(wù)數(shù)據(jù)
最新試題
遇有下列情形之一的,審計組應(yīng)當(dāng)及時調(diào)整審計實施方案()。
審計機(jī)關(guān)在依法查詢被調(diào)查、檢查單位的存款時,要做到()。
審計法規(guī)定對本級各部門(含直屬單位)和下級政府違反預(yù)算的行為或者其他違反國家規(guī)定的財政收支行為,審計機(jī)關(guān)、人民政府或者有關(guān)主管部門在法定職權(quán)范圍內(nèi),依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定,區(qū)別情況采取哪些處理措施?
審理機(jī)構(gòu)以審計實施方案為基礎(chǔ),重點關(guān)注審計實施的過程及結(jié)果,主要審理下列內(nèi)容()。
審計人員獲取的審計證據(jù),應(yīng)當(dāng)具有什么性質(zhì)?具體內(nèi)容是什么?
審計組起草審計報告前,審計組組長應(yīng)當(dāng)對審計工作底稿的下列事項進(jìn)行審核()。
審計組組長審核審計工作底稿,應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同情況分別提出下列意見()。
簡述合同計價方式主要有幾種方式?
審計決定中告知提請本級人民政府裁決的期限為30日。
審計組對審計發(fā)現(xiàn)的問題提出處理處罰意見時,應(yīng)當(dāng)關(guān)注因素有()。