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每日一練
章節(jié)練習(xí)
浙江農(nóng)村合作金融機構(gòu)內(nèi)部審計員內(nèi)部審計員(審計類)章節(jié)練習(xí)(2019.05.10)
來源:考試資料網(wǎng)
1
審計分析模型()運行一次,根據(jù)審計項目可隨時運行審計模型,查詢模型根據(jù)需求隨時運行。
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2
對被審計對象正在進(jìn)行的違章、違規(guī)、違紀(jì)行為,()有權(quán)作出強令制止或糾正的決定,同時報告上一級審計監(jiān)督部門及本級主要負(fù)責(zé)人
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3
各行社應(yīng)審核外審機構(gòu)和人員的相關(guān)資質(zhì),包括()等,對相關(guān)資料復(fù)印備案。
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4
審計涉及系統(tǒng)測試的,各行社應(yīng)要求外部審計組派出專業(yè)的(),經(jīng)信息管理部門審批,在系統(tǒng)管理員在場情況下進(jìn)行測試。
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5
凡在項目審計或者專項審計調(diào)查活動中積累的具有保存價值的以()等形式存在的歷史記錄均要存檔管理。
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6
審計人員對被審計對象違規(guī)違紀(jì)或其他問題的,應(yīng)按規(guī)定編制()并附相關(guān)審計證據(jù)。
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7
《審計整改通知書》一般應(yīng)于經(jīng)濟責(zé)任審計報告經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽批生效后()內(nèi)送達(dá)被審計單位。
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8
行社開展的自定審計項目,一般主送“行社董(理)事長室、行長室(主任室)”,同時抄送所在辦事處備案,辦事處每()匯總,將電子文檔上報省農(nóng)信聯(lián)社審計處。
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9
內(nèi)部審計項目負(fù)責(zé)人在檢查已實施的審計工作時,應(yīng)當(dāng)關(guān)注的內(nèi)容不包括()。
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10
內(nèi)部審計機構(gòu)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)根據(jù)具體審計項目的()、復(fù)雜程度及時間要求,合理安排審計資源。
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