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注冊(cè)會(huì)計(jì)師內(nèi)部控制評(píng)價(jià)與審計(jì)單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.07.25)
來源:考試資料網(wǎng)
1
建議審計(jì)委員會(huì)每年至少舉行()會(huì)議,并于審計(jì)周期的主要日期舉行。
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2
下列各項(xiàng)不屬于內(nèi)部控制缺陷按照內(nèi)部控制嚴(yán)重程度分類的是()。
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3
下列關(guān)于內(nèi)部控制審計(jì)要求說法不正確的是()。
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4
甲公司在內(nèi)部控制自評(píng)中發(fā)現(xiàn),多項(xiàng)業(yè)務(wù)流程和控制手段存在缺陷或風(fēng)險(xiǎn)隱患。有些屬于設(shè)計(jì)缺陷,有些屬于運(yùn)行缺陷。下面所列情況中,屬于運(yùn)行缺陷的是()。
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5
下列關(guān)于《企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指引》的表述正確的是()。
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