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每日一練
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注冊會計師內部控制評價與審計單項選擇題每日一練(2019.08.03)
來源:考試資料網(wǎng)
1
根據(jù)《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》的要求,下列關于聘請注冊會計師對內部控制進行審計的表述中正確的是()。
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2
下列選項中,符合《企業(yè)內部控制應用指引第14號——財務報告》規(guī)定的是()。
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3
甲公司在內部控制自評中發(fā)現(xiàn),多項業(yè)務流程和控制手段存在缺陷或風險隱患。有些屬于設計缺陷,有些屬于運行缺陷。下面所列情況中,屬于運行缺陷的是()。
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4
下列關于信息系統(tǒng)的說法中,錯誤的是()。
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5
根據(jù)<企業(yè)內部控制應用指引第8號——資產(chǎn)管理》,下列關于資產(chǎn)管理內部控制的做法不正確的是()。
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