A.內(nèi)部審計師不偏不倚的審計判斷
B.內(nèi)部審計師是否參加了本年的持續(xù)教育
C.剛進入內(nèi)部審計部門的內(nèi)部審計師是來自于哪個部門的
D.給內(nèi)部審計師分配任務時所依照的標準
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A.內(nèi)部審計師在合理的期間之后仍然不能承接該業(yè)務
B.內(nèi)部審計師在合理的期間過去后才能保持個人的獨立性
C.內(nèi)部審計師在監(jiān)督應付賬款時工作不完善
D.有新的內(nèi)部審計人員替代了他的職責
A.屬性標準
B.職業(yè)道德規(guī)范
C.內(nèi)部審計定義
D.實務公告
A.審計計劃的完成情況
B.審計工作的客戶滿意度
C.《職業(yè)道德規(guī)范》的遵循情況
D.對于審計發(fā)現(xiàn)的后續(xù)處理
A.識別舞弊信號的知識
B.消除風險的方法和措施
C.口頭和書面表達能力
D.有關(guān)重要信息技術(shù)風險和控制的知識
A.培訓的預算
B.培訓的內(nèi)容
C.旨在達到的目標
D.學員的數(shù)量
最新試題
因為某種原因,內(nèi)部審計師A接替了內(nèi)部審計師B的工作繼續(xù)開展存貨的審計工作,為了保證審計工作的效果和效率,內(nèi)部審計師A應該采取的措施是()
某內(nèi)部審計師精通數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的信息技術(shù)知識,則該內(nèi)部審計員可以()
為了提高運營的效率和正確性,某連鎖機構(gòu)決定在全國12個連鎖窗口實行自動化支付系統(tǒng),內(nèi)部審計師在審查該系統(tǒng)的有效性時,應該重點關(guān)注的是()
為了協(xié)助改善企業(yè)的道德氛圍,內(nèi)部審計部門采取以下哪種行動最為有效()Ⅰ.對企業(yè)內(nèi)部可能滋長不道德行為的正規(guī)和非正規(guī)流程進行檢查Ⅱ.對員工、供應商和客戶開展道德調(diào)查Ⅲ.評價員工對企業(yè)行為守則的了解程度和遵守情況
以下哪種條件是成功的變革管理所必需的()Ⅰ.果斷作出決定并采取必要措施Ⅱ.組織的傳統(tǒng)受到尊重Ⅲ.變革帶來提高或改良Ⅳ.內(nèi)部和外部交流得到控制
根據(jù)《國際內(nèi)部審計專業(yè)實務框架》,以下哪項活動不能由內(nèi)部審計師開展()
在以下管理層的要求中,哪項在正常審計范圍內(nèi)()
以下哪項審計計劃活動對了解公司當前面臨的風險價值最少()
根據(jù)《薩班斯-奧克斯利法案》,負責實施對于會計和審計事項的申訴的接受、保管和處理的是()
某內(nèi)部審計師在對組織的內(nèi)部控制進行初步調(diào)查分析時估計內(nèi)部控制可能存在漏洞,那么該內(nèi)部審計師接下來應該()