單項選擇題如果內(nèi)部審計師對內(nèi)部控制的初步評價發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制可能不充分,下一步應(yīng)該:()

A.在提交最終審計報告之前擴大審計工作范圍
B.繪制內(nèi)部控制制度流程圖
C.如果發(fā)生損失則在最終審計報告中注明例外
D.實施理想的控制


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1.單項選擇題審計師正在公司廠房對放射性物質(zhì)采購、分配和使用的控制系統(tǒng)進(jìn)行審計測試。在該公司,放射性物質(zhì)的采購、分配和使用過程有良好的文件記錄,而且公司安全部門的員工對本*部門的程序也非常熟悉。由于該過程涉及采購和設(shè)備部門,審計師正在考慮對這兩個部門處理放射性物質(zhì)的程序也進(jìn)行審查。在這種情況下,審計師應(yīng)該:()

A.相信安全部門詳細(xì)嚴(yán)格的相關(guān)程序,不應(yīng)該將審計時間用于審查其他部門,因為安全部門對放射安全負(fù)有主要責(zé)任。
B.根據(jù)需要,調(diào)整審計時間安排和預(yù)算,并與采購和設(shè)備部門的有關(guān)人員進(jìn)行面談,確定是否存在對安全部門已有程序進(jìn)行補充的額外控制。
C.測試已確定存在的安全部門的內(nèi)部控制措施;如果結(jié)果不理想,審計師應(yīng)考慮是否將審計范圍延伸至其他部門。
D.將有關(guān)采購,設(shè)備和其他部門的問題推延至可以對這些部門安排審計項目時再提出。

2.單項選擇題最有可能保證只按適當(dāng)?shù)慕痤~開具工資支票的控制措施是:()

A.定期核對工資表上員工的工資
B.要求將未發(fā)出的支票交還給出納
C.要求對員工考勤時間卡進(jìn)行監(jiān)督審批
D.定期現(xiàn)場觀察工資支票的發(fā)放

3.單項選擇題內(nèi)部審計師計劃對質(zhì)量保證工作的有效性進(jìn)行審計,由于該工作涉及商品的驗收、投入生產(chǎn)以及與次品相關(guān)的廢料成本,審計業(yè)務(wù)客戶認(rèn)為這類審計不在內(nèi)部審計活動的范圍之內(nèi),而是質(zhì)量保證部門的管轄范圍。內(nèi)部審計師對此的最恰當(dāng)反應(yīng)是:()

A.與審計業(yè)務(wù)客戶一起查閱內(nèi)部審計活動的章程以及已批準(zhǔn)的審計業(yè)務(wù)計劃,該計劃指定了當(dāng)期要評價的業(yè)務(wù)范圍。
B.鑒于質(zhì)量保證是一項新工作,應(yīng)讓管理層作為協(xié)調(diào)人批準(zhǔn)業(yè)務(wù)范圍的確定。
C.在開始審計前指出,這項業(yè)務(wù)只是檢查質(zhì)量保證工作是否符合經(jīng)批準(zhǔn)、已設(shè)立的標(biāo)準(zhǔn)。
D.由于審計業(yè)務(wù)客戶不合作,這項業(yè)務(wù)沒有成效,應(yīng)當(dāng)終止。

4.單項選擇題在對有關(guān)投資新型金融工具的內(nèi)部控制的健全性進(jìn)行審計時,以下哪項不屬于該項審計工作的內(nèi)容?()

A.確定財務(wù)經(jīng)理用于檢查投資風(fēng)險控制措施的性質(zhì);
B.確定公司是否制訂了相關(guān)政策來規(guī)定財務(wù)經(jīng)理承擔(dān)風(fēng)險的范圍以及可投資的金融工具的類型;
C.確定管理當(dāng)局對復(fù)雜金融工具投資進(jìn)行監(jiān)督的程度;
D.與同類型公司進(jìn)行比較,確定本*公司投資收益率的高低。

最新試題

審計人員往往對首席審計執(zhí)行官計劃進(jìn)行的改變有抵觸情緒,改變這種局面的最佳方式是()

題型:單項選擇題

內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商違反了保密規(guī)定,進(jìn)而懷疑公司在信息安全方面存在漏洞。盡管內(nèi)部審計師向管理層提出兩者之間高度相關(guān),但是管理層仍然認(rèn)為繼續(xù)和供應(yīng)商合作的收益大于風(fēng)險。在這種情況下首席執(zhí)行審計師應(yīng)該()

題型:單項選擇題

某審計師在對鋼鐵企業(yè)開展財務(wù)審計時,發(fā)現(xiàn)公司煙囪排放出大量污染氣體,該鋼鐵企業(yè)設(shè)有環(huán)境安全部門,而且本次的審計范圍不包括環(huán)境問題。對此內(nèi)部審計師最恰當(dāng)?shù)淖龇ㄊ牵ǎ?/p>

題型:單項選擇題

在以下管理層的要求中,哪項在正常審計范圍內(nèi)()

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在符合性測試過程中審計師需要做出多項決定,以下哪項內(nèi)容的決定要求審計師做出的判斷最多()

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為了提高運營的效率和正確性,某連鎖機構(gòu)決定在全國12個連鎖窗口實行自動化支付系統(tǒng),內(nèi)部審計師在審查該系統(tǒng)的有效性時,應(yīng)該重點關(guān)注的是()

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評估風(fēng)險因素相對重要性的最好的方法是()

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在審計財務(wù)合約時,內(nèi)部審計人員了解到一位親戚向組織借了一大筆貸款,審計人員應(yīng)()

題型:單項選擇題

內(nèi)部審計師在承接設(shè)計業(yè)績考評體系的咨詢工作時,以下哪項活動不能在該咨詢業(yè)務(wù)的過程中得到展開()

題型:單項選擇題

因為某種原因,內(nèi)部審計師A接替了內(nèi)部審計師B的工作繼續(xù)開展存貨的審計工作,為了保證審計工作的效果和效率,內(nèi)部審計師A應(yīng)該采取的措施是()

題型:單項選擇題