多項(xiàng)選擇題下列選項(xiàng)中,屬于注冊(cè)會(huì)計(jì)師應(yīng)當(dāng)在內(nèi)部控制審計(jì)的總體審計(jì)策略中體現(xiàn)的內(nèi)容有()。

A.確定內(nèi)部控制審計(jì)業(yè)務(wù)特征,以界定審計(jì)范圍
B.明確內(nèi)部控制審計(jì)業(yè)務(wù)的報(bào)告目標(biāo),以計(jì)劃審計(jì)的時(shí)間安排和所需溝通的性質(zhì)
C.根據(jù)職業(yè)判斷,考慮用以指導(dǎo)項(xiàng)目組工作方向的重要因素
D.確定執(zhí)行內(nèi)部控制審計(jì)業(yè)務(wù)所需資源的性質(zhì)、時(shí)間安排和范圍


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4.單項(xiàng)選擇題在以下企業(yè)內(nèi)部控制中,注冊(cè)會(huì)計(jì)師不應(yīng)認(rèn)為構(gòu)成重大缺陷的是()。

A.注冊(cè)會(huì)計(jì)師發(fā)現(xiàn)董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員舞弊
B.企業(yè)更正已經(jīng)公布的財(cái)務(wù)報(bào)表
C.注冊(cè)會(huì)計(jì)師發(fā)現(xiàn)當(dāng)期財(cái)務(wù)報(bào)表存在重大錯(cuò)報(bào),而內(nèi)部控制在運(yùn)行過(guò)程中未能發(fā)現(xiàn)該錯(cuò)報(bào)
D.企業(yè)審計(jì)委員會(huì)和內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)內(nèi)部控制的監(jiān)督有效

最新試題

下列各項(xiàng)因素中,決定了控制缺陷的嚴(yán)重程度的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

在以下企業(yè)內(nèi)部控制中,注冊(cè)會(huì)計(jì)師不應(yīng)認(rèn)為構(gòu)成重大缺陷的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

計(jì)劃審計(jì)工作時(shí),注冊(cè)會(huì)計(jì)師需要評(píng)估是否利用他人的工作以及利用的程度。以下對(duì)利用他人工作需要考慮的因素中,不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列關(guān)于信息技術(shù)內(nèi)部控制測(cè)試的說(shuō)法中,錯(cuò)誤的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列選項(xiàng)中,屬于注冊(cè)會(huì)計(jì)師應(yīng)當(dāng)在內(nèi)部控制審計(jì)的總體審計(jì)策略中體現(xiàn)的內(nèi)容有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

在內(nèi)部控制審計(jì)中,注冊(cè)會(huì)計(jì)師需要了解的企業(yè)層面控制內(nèi)容中,不包括()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

針對(duì)企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì),下列屬于注冊(cè)會(huì)計(jì)師具體審計(jì)計(jì)劃內(nèi)容的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

以下屬于針對(duì)凌駕風(fēng)險(xiǎn)采用的控制的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

在計(jì)劃審計(jì)工作時(shí),注冊(cè)會(huì)計(jì)師需要評(píng)估是否利用他人的工作以及利用的程度,以減少可能本應(yīng)由注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)行的工作。以下不屬于注冊(cè)會(huì)計(jì)師可以利用的人員是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在內(nèi)部控制審計(jì)中,注冊(cè)會(huì)計(jì)師需要針對(duì)期后期間詢問(wèn)并檢查下列信息,其中不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題