A.董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)的專(zhuān)門(mén)委員會(huì)
B.行長(zhǎng)專(zhuān)題會(huì)
C.行長(zhǎng)辦公會(huì)
D.行長(zhǎng)
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A.制度審查
B.制度審議
C.制度審批
D.制度發(fā)布
A.全行性的重大制度
B.操作性的制度
C.涉及員工切身利益的制度
D.內(nèi)容復(fù)雜、專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的制度
A.征求意見(jiàn)稿應(yīng)當(dāng)包括規(guī)章制度正文和起草說(shuō)明
B.征求意見(jiàn)是否必要由制度起草部門(mén)確定,可征求也可不征求意見(jiàn)
C.各職能部門(mén)和分支行應(yīng)當(dāng)在收到《個(gè)人網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)管理辦法(征求意見(jiàn)稿)》后10個(gè)工作日內(nèi)反饋意見(jiàn)
D.對(duì)于復(fù)雜的制度,可以組織專(zhuān)家論證
A.制度可以先起草再立項(xiàng)
B.制度可以由一個(gè)部門(mén)起草,也可以由多個(gè)部門(mén)聯(lián)合起草
C.制度起草部門(mén)應(yīng)當(dāng)對(duì)制度的結(jié)構(gòu)與內(nèi)容、適用性與操作性、風(fēng)險(xiǎn)控制等進(jìn)行充分論證
D.起草規(guī)章制度應(yīng)當(dāng)做好調(diào)研工作,了解市場(chǎng)環(huán)境、業(yè)務(wù)發(fā)展和管理現(xiàn)狀
A.必要性
B.合規(guī)性
C.協(xié)調(diào)性
D.體系性
最新試題
內(nèi)控合規(guī)部門(mén)應(yīng)當(dāng)根據(jù)職能部門(mén)盡職監(jiān)督的結(jié)果,落實(shí)有關(guān)責(zé)任人員的責(zé)任追究。
農(nóng)業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)通過(guò)計(jì)算機(jī)審計(jì)監(jiān)控分析系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)。
在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,檢查人員必須先接受項(xiàng)目責(zé)任書(shū),并將該檢查項(xiàng)目選為默認(rèn)項(xiàng)目后才能進(jìn)行檢查操作。
在對(duì)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估的時(shí)候,可以從風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率和風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的損失兩個(gè)維度進(jìn)行分析。
在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,檢查項(xiàng)目立項(xiàng)人負(fù)責(zé)選配檢查人員,組建檢查組,并明確檢查組長(zhǎng)、主查、一般檢查人員的分工。
一級(jí)分行以下機(jī)構(gòu)高管人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)由各級(jí)行內(nèi)控合規(guī)部門(mén)按照下審一級(jí)的原則組織實(shí)施。
內(nèi)部交易在范圍上小于關(guān)聯(lián)交易。
農(nóng)業(yè)銀行的大額交易報(bào)告流程有兩種情況:系統(tǒng)提取、手工錄入。
在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,業(yè)務(wù)部門(mén)通過(guò)“法人授權(quán)”功能提交授權(quán)委托事項(xiàng)申請(qǐng)。
查驗(yàn)證是指檢查人員根據(jù)檢查方案要求,采用適當(dāng)?shù)臋z查方法和技術(shù),對(duì)被查單位提供的資料進(jìn)行審查,現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)相關(guān)業(yè)務(wù)實(shí)際運(yùn)行狀況的過(guò)程。