A.內(nèi)部審計章程中所規(guī)定的審計范圍
B.經(jīng)批準(zhǔn)的審計工作進度
C.實施必要的業(yè)務(wù)程序
D.首席審計執(zhí)行官的意見
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.減少其他方面的審計程序,保證重要政策的完整審計
B.對于沒有審計到的重要政策和法規(guī)進行標(biāo)記,留待下次審計
C.確保董事會和高級管理層知道該限制因素
D.在最終的審計業(yè)務(wù)報告中予以說明,而不需要提前通知管理層
A.評估組織內(nèi)部風(fēng)險。
B.發(fā)現(xiàn)組織外部風(fēng)險。
C.評估組織外部風(fēng)險。
D.控制組織外部風(fēng)險。
A.可以提供改進組織的經(jīng)營建議,但是會損害其獨立性
B.是不合理的,因為會在咨詢服務(wù)中產(chǎn)生確認服務(wù)
C.應(yīng)符合章程中規(guī)定的內(nèi)部審計活動的權(quán)限
D.是合理的,而且可以與審計章程中授權(quán)的咨詢服務(wù)的性質(zhì)不一致
A.拒絕該汽車,因為這是其應(yīng)該做的
B.接受該汽車,因為審計工作已經(jīng)完成,并不會影響其獨立性
C.告知審計經(jīng)理,詢問是否該接受這輛汽車
D.接受該汽車,并向該部門的上級領(lǐng)導(dǎo)說明這一情況
A.不向其他人說明這一現(xiàn)象,因為并沒有證據(jù)來證實
B.不向管理層提及,因為可能會破壞雙方的關(guān)系
C.在審計工作底稿中記錄這一情況,但不向組織的內(nèi)部權(quán)力機構(gòu)反映其利害關(guān)系
D.向該組織的主管人員反映這一情況,以引起管理層的關(guān)注
最新試題
某內(nèi)部審計師在對組織的內(nèi)部控制進行初步調(diào)查分析時估計內(nèi)部控制可能存在漏洞,那么該內(nèi)部審計師接下來應(yīng)該()
某金融機構(gòu)的內(nèi)部審計師對貸款委員會批準(zhǔn)的50筆貸款業(yè)務(wù)審計后發(fā)現(xiàn),其中有5筆貸款超過了原來的批準(zhǔn)額度。審計師采取下列哪項行動是合適的()
內(nèi)部審計章程應(yīng)該做到以下哪些方面()
在關(guān)于健康和安全政策的審計業(yè)務(wù)中,內(nèi)部審計師認為員工受傷率過高的問題涉及管理目標(biāo),并建議采取同時符合原目標(biāo)和職業(yè)安全與健康管理局(OSHA)的要求的替代政策??蛻粽J為實施該建議成本太高,認為內(nèi)審師的替代措施不足。下面哪項是內(nèi)部審計師最好的做法()
為了提高運營的效率和正確性,某連鎖機構(gòu)決定在全國12個連鎖窗口實行自動化支付系統(tǒng),內(nèi)部審計師在審查該系統(tǒng)的有效性時,應(yīng)該重點關(guān)注的是()
審計委員會的主席將一份對公司所處的行業(yè)有重大影響的問題報告交給了首席審計執(zhí)行官,要求內(nèi)部審計部門針對報告所列的問題在公司范圍內(nèi)進行審計,并告知審計委員會主席該報告是否與公司有關(guān)。首席審計執(zhí)行官應(yīng)該如何應(yīng)對()
要處理項目執(zhí)行過程中遇到的舞弊風(fēng)險,以下哪項陳述最恰當(dāng)?shù)卣f明了審計人員應(yīng)具備的能力()
評估風(fēng)險因素相對重要性的最好的方法是()
某內(nèi)部審計師根據(jù)業(yè)務(wù)銷售額的變動發(fā)現(xiàn),銷售部門經(jīng)理為了多賺取獎金,可能通過裝運劣質(zhì)商品來虛增銷售額。并且內(nèi)部審計師懷疑,被退回的有缺陷的產(chǎn)品沒有得到全面修復(fù)又作為新產(chǎn)品銷售給其他顧客。以下審計程序在確定是否發(fā)生這樣的發(fā)貨行為方面效果最差的是()
在以下管理層的要求中,哪項在正常審計范圍內(nèi)()