單項選擇題行業(yè)協(xié)會往往規(guī)定所有成員必須遵守的職業(yè)道德規(guī)范。行業(yè)協(xié)會建立職業(yè)道德規(guī)范的主要目的是:()

A.為職業(yè)行為列出標準,保持正直性和客觀性的標準
B.為有效的會計實務(wù)制定標準
C.為有效地制定、執(zhí)行會計政策提供一個框架
D.列出與可能的新任會計師面談所要遵守的標準


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1.單項選擇題分析性程序最好歸在以下哪類?()

A.實質(zhì)性測試
B.控制測試
C.定性測試
D.預(yù)算比較

2.單項選擇題在準備存貨定價測試的抽樣計劃中,以下哪個陳述說明統(tǒng)計抽樣比非統(tǒng)計抽樣更具有優(yōu)勢?()

A.抽樣結(jié)果要求非數(shù)量性的表達
B.提供抽樣風險的數(shù)量性測量
C.將非抽樣風險降低到最小
D.降低可容忍誤差水平

3.單項選擇題為了以方式提高內(nèi)部審計部門的獨立性,對首席審計官而言,報告關(guān)系應(yīng)該是以下哪一項內(nèi)容?()

A.在行政上向首席執(zhí)行官報告,在職能上向董事會報告
B.在執(zhí)行和職能上應(yīng)該向首席執(zhí)行官報告
C.在行政上向財務(wù)總監(jiān)報告,在職能上向首席執(zhí)行官報告
D.在行政和職能上均應(yīng)向首席營運官報告

4.單項選擇題在進行存貨控制有效性的檢查過程中,審計師在工作底稿中記錄了大多數(shù)設(shè)備數(shù)量的周期性調(diào)整都涉及機械設(shè)備部門的業(yè)務(wù),與上年度其他部門相比,機械設(shè)備部門確實進行了一些額外數(shù)量的周期性調(diào)整,審計師應(yīng)該:()

A.與部門經(jīng)理面談,并實施其他的審計程序以確定機械設(shè)備部門內(nèi)部的業(yè)務(wù)控制和處理程序是否適當
B.不用再做更進一步的工作,因為通過分析程序涉及的事項沒有列入已設(shè)計的審計方案中
C.向?qū)徲嫴块T經(jīng)理通報懷疑有舞弊行為
D.在審計工作底稿中加上批注,以備在復(fù)核時進行詳細檢查

5.單項選擇題在內(nèi)部審計項目組開會過程中,其中兩名成員發(fā)生了爭執(zhí),并且一名組員指控另一名組員試圖將個人利益凌駕于審計利益之上。審計經(jīng)理應(yīng)當:()

A.在會后對兩名審計師均進行懲罰,因為他們?nèi)鄙俾殬I(yè)操行。
B.繼續(xù)開會,但就不當行為,在事后責備提出指控的審計師。
C.會后與兩名審計師談話,解決沖突和不當行為。
D.停止開會,并將該事件轉(zhuǎn)交整個審計組進行討論。

7.單項選擇題每個組織都會經(jīng)歷內(nèi)部控制失效的情況,在控制失效或者發(fā)生舞弊事件的時候,人們經(jīng)常會問道:“內(nèi)部審計師到哪里去了?”下列哪項導(dǎo)致內(nèi)控失效的因素說法是錯誤的?()

A.沒有與適當?shù)娜藛T溝通所懷疑事項
B.沒有基于對高風險領(lǐng)域的了解或經(jīng)驗而采用恰當?shù)膭偃稳藛T
C.沒有設(shè)計有效的內(nèi)部審計程序來測試“真實的”風險和正確的控制
D.沒有根據(jù)審計發(fā)現(xiàn)或控制缺陷提出職業(yè)懷疑并實施控制程序

9.單項選擇題在決定銷售記錄是否有效的過程中,下列的哪一項證據(jù)將會最為適合?()

A.客戶購貨單的復(fù)印件
B.從運貨部主任得到的一份備忘錄,該備忘錄載明另有一雇員證實某人已將商品運送給顧客
C.應(yīng)收賬款記錄中已顯示收取顧客的現(xiàn)金
D.運輸單據(jù)、獨立的裝貨單和商品發(fā)票

10.單項選擇題為了確認虛構(gòu)的已離職員工,應(yīng)使用的計算機輔助技術(shù)是:()

A.平行模擬工薪總額的計算
B.工薪扣減的例外測試
C.重新計算凈工資
D.標記和跟蹤檢查工薪標準的變動

最新試題

作為年度風險評估的一部分,國家培訓(xùn)公司的首席審計執(zhí)行官與董事會主席和幾個高層管理人員見面以了解他們對近期和遠期組織目標、已確定的業(yè)務(wù)風險的觀點。在準備會面的時候,首席審計執(zhí)行官會發(fā)現(xiàn)哪項行動有用()

題型:單項選擇題

某公司的在長久的改革后形成了良好的管理環(huán)境,在這種環(huán)境下內(nèi)部審計部門將()

題型:單項選擇題

由于管理階層下達了很多優(yōu)先順序高的請求,內(nèi)部審計活動的資源不足以執(zhí)行年度審計計劃包含的所有承諾。首席審計執(zhí)行官最應(yīng)該采取以下哪項措施()

題型:單項選擇題

因為某種原因,內(nèi)部審計師A接替了內(nèi)部審計師B的工作繼續(xù)開展存貨的審計工作,為了保證審計工作的效果和效率,內(nèi)部審計師A應(yīng)該采取的措施是()

題型:單項選擇題

在審查企業(yè)流程過程中,內(nèi)部審計師可以()

題型:單項選擇題

為了協(xié)助改善企業(yè)的道德氛圍,內(nèi)部審計部門采取以下哪種行動最為有效()Ⅰ.對企業(yè)內(nèi)部可能滋長不道德行為的正規(guī)和非正規(guī)流程進行檢查Ⅱ.對員工、供應(yīng)商和客戶開展道德調(diào)查Ⅲ.評價員工對企業(yè)行為守則的了解程度和遵守情況

題型:單項選擇題

現(xiàn)考慮甲乙兩人中選擇其一進入審計團隊執(zhí)行一項技術(shù)性很強的審查工作。從客觀性的角度考量,以下哪種情況可能妨礙此人入選參加審計工作()Ⅰ.甲是內(nèi)部審計工作人員,具備必須要的技術(shù)技能。甲在將審計的系統(tǒng)開發(fā)過程中參加過該系統(tǒng)的控制審查Ⅱ.乙是一位了解審計領(lǐng)域的技術(shù)專家,但并非內(nèi)部審計工作人員。雖然乙在將要審計的信息系統(tǒng)部門中擁有個人聲譽,但他任職于組織的另一個部門

題型:單項選擇題

為了提高運營的效率和正確性,某連鎖機構(gòu)決定在全國12個連鎖窗口實行自動化支付系統(tǒng),內(nèi)部審計師在審查該系統(tǒng)的有效性時,應(yīng)該重點關(guān)注的是()

題型:單項選擇題

在以下管理層的要求中,哪項在正常審計范圍內(nèi)()

題型:單項選擇題

審計委員會的主席將一份對公司所處的行業(yè)有重大影響的問題報告交給了首席審計執(zhí)行官,要求內(nèi)部審計部門針對報告所列的問題在公司范圍內(nèi)進行審計,并告知審計委員會主席該報告是否與公司有關(guān)。首席審計執(zhí)行官應(yīng)該如何應(yīng)對()

題型:單項選擇題