判斷題資金業(yè)務管理系統(tǒng)日終如有下行數據未匹配,系統(tǒng)可作扎帳處理。
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農村中小金融機構內部審計部門應對董(理)事會負責。
題型:判斷題
商業(yè)銀行應建立合規(guī)管理部門與內部審計部門在合規(guī)管理方面的協(xié)作機制。
題型:判斷題
內部審計師在注意到某些舞弊征兆之后,應該擴展審計工作來確定是否有理由進行調查
題型:判斷題
內部審計機構應當建立審計工作底稿的一級復核制度,明確規(guī)定各級復核人員的要求和責任。
題型:判斷題
全部審計和詳細審計的涵義是一致的。
題型:判斷題
審計的基本職能是監(jiān)督、評價、鑒證。
題型:判斷題
納稅人、扣繳義務人在金融機構的存款不足以同時支付稅款和金融機構貸款時,金融機構可先扣收貸款,再扣繳稅款。
題型:判斷題
內部審計人員應將獲取審計證據的名稱、來源、內容、時間等清晰、完整地記錄在審計報告中。
題型:判斷題
其他組織或者人員接受委托、聘用,承辦或者參與內部審計業(yè)務,可以不遵守內部審計準則的相關規(guī)定。
題型:判斷題
審計部負責全行審計制度的制定。
題型:判斷題