單項(xiàng)選擇題以下關(guān)于內(nèi)控檢查流程順序的描述,正確的是()

A.制定檢查計(jì)劃、實(shí)施檢查、檢查整改與跟蹤、檢查數(shù)據(jù)報(bào)送與管理
B.制定檢查方案、制定檢查計(jì)劃、檢查整改與跟蹤、檢查數(shù)據(jù)報(bào)送與管理
C.制定檢查方案、檢查備案、檢查整改與跟蹤、檢查數(shù)據(jù)報(bào)送與管理
D.制定檢查計(jì)劃、檢查整改與跟蹤、實(shí)施檢查、檢查數(shù)據(jù)報(bào)送與管理制


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1.單項(xiàng)選擇題我國(guó)銀行業(yè)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的一項(xiàng)核心制度是()

A.《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》
B.《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》
C.中國(guó)銀監(jiān)會(huì)2006年發(fā)布的《商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》
D.巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)1998年發(fā)布的《銀行內(nèi)機(jī)構(gòu)的內(nèi)部控制體系框架》

2.單項(xiàng)選擇題監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督董事會(huì)、()完善內(nèi)部控制體系。

A.監(jiān)事會(huì)
B.高級(jí)管理層
C.內(nèi)部控制委員會(huì)
D.業(yè)務(wù)部門

3.單項(xiàng)選擇題總行內(nèi)部控制委員會(huì)設(shè)主任委員一名,由興業(yè)銀行分管內(nèi)部控制的()擔(dān)任。

A.行領(lǐng)導(dǎo)
B.董事
C.監(jiān)事
D.部門領(lǐng)導(dǎo)

4.單項(xiàng)選擇題在管理層自我評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上,()對(duì)興業(yè)銀行整體內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行年度再評(píng)價(jià),出具獨(dú)立評(píng)價(jià)意見。

A.總行法律與合規(guī)部
B.總行內(nèi)部控制委員會(huì)
C.總行審計(jì)部
D.總行內(nèi)部控制委員會(huì)辦公室

最新試題

“合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)”是指興業(yè)銀行因未能遵循法律、規(guī)則和準(zhǔn)則,可能遭受法律制裁或監(jiān)管處罰、重大財(cái)務(wù)損失或聲譽(yù)損失的風(fēng)險(xiǎn)。

題型:判斷題

內(nèi)部控制評(píng)估體系建設(shè)項(xiàng)目旨在滿足《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的要求,其基本任務(wù)包括()

題型:多項(xiàng)選擇題

下列屬于內(nèi)部控制的基本原則的是()

題型:多項(xiàng)選擇題

非財(cái)務(wù)報(bào)告缺陷是指不能合理保證除財(cái)務(wù)報(bào)告目標(biāo)之外的、其他目標(biāo)的內(nèi)部控制可靠性的內(nèi)部控制設(shè)計(jì)和運(yùn)行缺陷,包括()等內(nèi)部控制目標(biāo)。

題型:多項(xiàng)選擇題

總行業(yè)務(wù)部門是興業(yè)銀行內(nèi)部控制的建設(shè)、執(zhí)行部門,負(fù)責(zé)()

題型:多項(xiàng)選擇題

內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)貫穿()全過程,覆蓋興業(yè)銀行及其所屬單位的各種業(yè)務(wù)和事項(xiàng)。

題型:多項(xiàng)選擇題

下述關(guān)于內(nèi)控缺陷的描述正確的是()

題型:多項(xiàng)選擇題

興業(yè)銀行內(nèi)部控制評(píng)估工作可以分為以下幾個(gè)方面()

題型:多項(xiàng)選擇題

財(cái)務(wù)報(bào)告缺陷是指不能合理保證財(cái)務(wù)報(bào)告可靠性的內(nèi)部控制設(shè)計(jì)和運(yùn)行缺陷。

題型:判斷題

以下屬于關(guān)聯(lián)交易限制性規(guī)定的有哪幾項(xiàng)()。

題型:多項(xiàng)選擇題