A.全面風險管理的重要組成部分
B.是確保各項風險管理政策和程序一致性的重要保障
C.是在經濟不景氣時才需推進的風險管理體系
D.是保證案件永遠不會發(fā)生的重要屏障
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A.是外部競爭需要
B.是商業(yè)銀行法規(guī)定
C.是銀監(jiān)會監(jiān)管要求
D.是巴塞爾委員會推薦
A.父母
B.親兄弟
C.剛剛因搭乘同一班火車而認識的姑娘
D.配偶
A.信用、市場、操作風險可以設定各自的容忍度,而合規(guī)風險的容忍度是零
B.信用、市場、操作風險是可以計入成本的,可以用資本去覆蓋,合規(guī)風險不能計入成本,無法用資本覆蓋
C.合規(guī)風險強調銀行自身行為的主導原因
D.操作風險是通過立規(guī)的方式為信用、市場和合規(guī)風險設立的底線,是防范其他風險的最低要求
A.具體而明確
B.全員參與
C.嚴寬并濟
D.制度化、規(guī)范化
A.具體而明確
B.全員參與
C.嚴寬并濟
D.制度化、規(guī)范化
最新試題
內部控制主要是確保內部控制體系的建立及有效實施,不必確保興業(yè)銀行資產的安全。
興業(yè)銀行內控評價工作由()及審計部獨立評價三部分構成。
法律與合規(guī)部門作為興業(yè)銀行內控管理職能部門,負責內控評價工作的牽頭組織實施,具體職責包括()
總行內部控制委員會設主任委員一名,張某為總行董事會董事,王某為總行監(jiān)事會監(jiān)事,李某為總行分管內部控制的的行領導,趙某為總行審計部部門負責人,請問誰不符合主任委員資格()
總行內部控制委員會常設成員有()
分行開展某次檢查發(fā)現(xiàn)以下問題,哪些是屬于運行缺陷()
合規(guī)是指商業(yè)銀行的經營活動與法律、規(guī)則和準則相一致,這里的法律、規(guī)則和準則包括()
內控評估的主要方法有()。
控制測試是指評價人員通過選取一定數(shù)量的樣本,對存在的關鍵控制進行測試,驗證實際業(yè)務操作是否按照制度設計的控制要求執(zhí)行,以判斷被評價機構控制運行的有效性。
內部控制評估體系建設項目旨在滿足《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》的要求,其基本任務包括()