單項(xiàng)選擇題內(nèi)控評(píng)價(jià)每個(gè)控制要點(diǎn)定性評(píng)級(jí)含有()個(gè)檔次。

A.二
B.三
C.四
D.五


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1.單項(xiàng)選擇題內(nèi)控評(píng)價(jià)計(jì)分的主要依據(jù)是()。

A.現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試所獲得的證據(jù)
B.非現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試所獲得證據(jù)
C.非現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試和現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試所獲得的證據(jù)
D.年終被評(píng)價(jià)行各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)

2.單項(xiàng)選擇題內(nèi)部控制存在較大漏洞和嚴(yán)重問題的情形,可(),在計(jì)分時(shí)直接扣除該評(píng)價(jià)環(huán)節(jié)所有分值。

A.把評(píng)價(jià)點(diǎn)定性評(píng)級(jí)為“較強(qiáng)”
B.設(shè)置為相應(yīng)評(píng)價(jià)環(huán)節(jié)否決點(diǎn)
C.把該評(píng)價(jià)環(huán)節(jié)作缺項(xiàng)處理
D.按一般問題處理

5.單項(xiàng)選擇題評(píng)價(jià)人員對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試過程中發(fā)現(xiàn)的問題,填寫《事實(shí)確認(rèn)書》,《事實(shí)確認(rèn)書》應(yīng)采?。ǎ┑姆绞?。

A.雙人復(fù)核、檢查人審定
B.雙人復(fù)核、組長(zhǎng)審定
C.雙人復(fù)核、主審審定
D.雙人復(fù)核、集體商議

最新試題

合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告一般按照?qǐng)?bào)告內(nèi)容劃分為綜合報(bào)告和專項(xiàng)報(bào)告;按照?qǐng)?bào)告的頻率又可分為定期報(bào)告和不定期報(bào)告。

題型:判斷題

重大關(guān)聯(lián)交易提交董事會(huì)審議前,應(yīng)經(jīng)獨(dú)立董事許可。

題型:判斷題

檢查計(jì)劃的編制要確保風(fēng)險(xiǎn)全面覆蓋、重點(diǎn)問題突出、檢查資源合理整合。

題型:判斷題

職能部門對(duì)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的可疑信息或者問題,應(yīng)當(dāng)通過非現(xiàn)場(chǎng)核查、驗(yàn)證、詢問、下發(fā)風(fēng)險(xiǎn)提示等方式予以確認(rèn),并落實(shí)問題的整改。

題型:判斷題

職監(jiān)督是指商業(yè)銀行各級(jí)機(jī)構(gòu)職能部門按照職責(zé)分工,對(duì)下級(jí)對(duì)口部門相關(guān)經(jīng)營管理活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)測(cè)、檢查、督導(dǎo)和糾偏的管理行為。

題型:判斷題

在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,檢查人員必須先接受項(xiàng)目責(zé)任書,并將該檢查項(xiàng)目選為默認(rèn)項(xiàng)目后才能進(jìn)行檢查操作。

題型:判斷題

內(nèi)控合規(guī)部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)職能部門盡職監(jiān)督的結(jié)果,落實(shí)有關(guān)責(zé)任人員的責(zé)任追究。

題型:判斷題

是否按規(guī)定開展檢查監(jiān)督并及時(shí)通報(bào)檢查情況,是風(fēng)險(xiǎn)性檢查內(nèi)容之一。

題型:判斷題

一級(jí)分行以下機(jī)構(gòu)高管人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)由各級(jí)行內(nèi)控合規(guī)部門按照下審一級(jí)的原則組織實(shí)施。

題型:判斷題

根據(jù)《商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》,商業(yè)銀行應(yīng)及時(shí)向銀監(jiān)會(huì)報(bào)送合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。

題型:判斷題